Hướng dẫn hạch toán điều chỉnh giảm doanh thu

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
HẠCH TOÁN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DOANH THU

Cách 1: Hạch toán trong giảm giá hàng bán

Anh/Chị vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Giảm giá hàng bán/ Thêm/ Chọn các mặt hàng cần điều chỉnh, khai báo số tiền giảm, khai báo các thêm các thông tin khác nếu cần rồi nhấn Cất nhé.
Phương thức thanh toán chọn:
+ Giảm trừ công nợ nếu giảm trừ vào công nợ của khách hàng
+ Trả lại tiền mặt nếu trả lại tiền mặt cho khách hàng
+ Trả lại qua chuyển khoản hướng dẫn tại đây: http://bit.ly/giamgiahb_chuyenkhoan

upload_2019-12-7_10-22-5.png



Cách 2: Hạch toán trong chứng từ NVK
Anh/chị vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán Nợ 511/ Có TK liên quan để hạch toán giảm doanh thu nhé.
View attachment 9797


Nếu có vướng mắc trong quá trình sử dụng, bạn sẽ được giải đáp miễn phí bởi MISA qua kênh này
BẤM VÀO ĐÂY

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Mai Hương

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
XUẤT HÓA ĐƠN ĐIỀU CHỈNH GIẢM DOANH THU

Cách 1: Hạch toán trong giảm giá hàng bán
Khai báo các thông tin phục vụ cho việc xuất hóa đơn:

- Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, anh/chị nhập trực tiếp thông tin hóa đơn GTGT xuất cho khách hàng tại mục Hóa đơn.
- Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, sau khi cất chứng từ bán hàng anh/chị sẽ sử dụng chức năng Cấp số HĐ.



Nhấn Cất/ Cấp số HĐ/ Khai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, nhấn Đồng ý.




Cách 2: Hạch toán trong chứng từ NVK
Anh/chị vào phân hệ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác, hạch toán hạch toán giảm doanh thu, hạch toán giảm thuế:

- Nếu có sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn, anh/chị vào phân hệ Bán hàng/ Xuất hóa đơn/ Thêm, khai báo thông tin, Cấp số HĐ (nếu Hóa đơn đặt in, tự in)/ Phát hành hóa đơn (nếu Hóa đơn điện tử) nhé.

- Nếu không sử dụng phần mềm để quản lý việc xuất hóa đơn:
+ Nếu không cần in hóa đơn, chỉ cần lên được bảng kê thuế trên phần mềm, trên chứng từ nghiệp vụ khác, anh/chị sang tab Thuế điền đầy đủ thông tin về hóa đơn
+ Nếu cần in hóa đơn, anh/chị vào phân hệ Bán hàng/ Xuất hóa đơn/ Thêm, điền đầy đủ thông tin về hóa đơn/ Cất & có thể In hóa đơn tại đây nhé.
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Tuyền Đặng

New Member
em lập thêm chứng từ giảm giá hàng bán thì khi kết xuất bảng kê bán ra lại thể hiện thêm tiền thuế của chứng từ đó trong khi mình lập hóa đơn điều chỉnh thì số tiền thuế đó đã thể hiện trên bảng kê rồi
Capture.PNG
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Xuân Quỳnh

Moderator
Nhân viên MISA
em lập thêm chứng từ giảm giá hàng bán thì khi kết xuất bảng kê bán ra lại thể hiện thêm tiền thuế của chứng từ đó trong khi mình lập hóa đơn điều chỉnh thì số tiền thuế đó đã thể hiện trên bảng kê rồi
View attachment 18672
Chào chị
Phần này chị bỏ qua nhé do lập chứng từ giảm giá hàng bán sẽ sinh ra 1 dòng hóa đơn k có số, hoađơn này không lên bảng kê và tờ khai chị có thể bỏ qua
hoặc thực hiện hạch toán giảm công nợ theo hướng dẫn sau:
- Khi lập hoá đơn điều chỉnh chỉ nhập số tiền cần điều chỉnh GIẢM
- Phần mềm tự kê khai lên bảng kê bán ra sau khi lập hoá đơn điều chỉnh
- Hạch toán:
+ Lập chứng từ nghiệp vụ khác, hoặc lập chứng từ bán hàng (Bỏ tích "Lập kèm hóa đơn"): N511/C131: số tiền chênh lệch giảm xuống
+ Đối với TK 33311 thì vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán tăng: N33311/C131: số tiền thuế chênh lệch giảm
+ Trường hợp có liên quan tới kho thì làm thêm kiểm kê kho để điều chỉnh số lượng, giá trị của hàng trong kho
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Tuyền Đặng

New Member
Chào chị
Phần này chị bỏ qua nhé do lập chứng từ giảm giá hàng bán sẽ sinh ra 1 dòng hóa đơn k có số, hoađơn này không lên bảng kê và tờ khai chị có thể bỏ qua
hoặc thực hiện hạch toán giảm công nợ theo hướng dẫn sau:
- Khi lập hoá đơn điều chỉnh chỉ nhập số tiền cần điều chỉnh GIẢM
- Phần mềm tự kê khai lên bảng kê bán ra sau khi lập hoá đơn điều chỉnh
- Hạch toán:
+ Lập chứng từ nghiệp vụ khác, hoặc lập chứng từ bán hàng (Bỏ tích "Lập kèm hóa đơn"): N511/C131: số tiền chênh lệch giảm xuống
+ Đối với TK 33311 thì vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán tăng: N33311/C131: số tiền thuế chênh lệch giảm
+ Trường hợp có liên quan tới kho thì làm thêm kiểm kê kho để điều chỉnh số lượng, giá trị của hàng trong kho
Chị ơi, chị ultra hỗ trợ giúp em được không ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Diễm Trần

New Member
Chào chị
Phần này chị bỏ qua nhé do lập chứng từ giảm giá hàng bán sẽ sinh ra 1 dòng hóa đơn k có số, hoađơn này không lên bảng kê và tờ khai chị có thể bỏ qua
hoặc thực hiện hạch toán giảm công nợ theo hướng dẫn sau:
- Khi lập hoá đơn điều chỉnh chỉ nhập số tiền cần điều chỉnh GIẢM
- Phần mềm tự kê khai lên bảng kê bán ra sau khi lập hoá đơn điều chỉnh
- Hạch toán:
+ Lập chứng từ nghiệp vụ khác, hoặc lập chứng từ bán hàng (Bỏ tích "Lập kèm hóa đơn"): N511/C131: số tiền chênh lệch giảm xuống
+ Đối với TK 33311 thì vào nghiệp vụ\tổng hợp\chứng từ nghiệp vụ khác để hạch toán tăng: N33311/C131: số tiền thuế chênh lệch giảm
+ Trường hợp có liên quan tới kho thì làm thêm kiểm kê kho để điều chỉnh số lượng, giá trị của hàng trong kho
Mình làm theo hướng dẫn này nhưng khi lên tờ khai quý. phần HĐ đầu vào lại ps thêm số tiền của tờ hóa đơn này bạn. mình mở utra bạn giúp mình với nha
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top