Hạch toán chi phí gia công

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Vâng ạ, Để theo dõi hàng hóa nhận gia công, giữ hộ trên phần mềm MISA. Anh\Chị vào: Hệ thống\Tùy chọn\ Vật tư hàng hóa\ Tích vào dòng " Có phát sinh hàng hóa nhận giữ hộ, gia công, nhận bán hộ, ký gửi, kí cược"
Đơn vị quý khách hàng thuê gia công nên khi xuất kho NVL quý khách hàng vào phân hệ Kho/Xuất kho khác nhé và tích là hàng gia công.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
MISA xin trân trọng cảm ơn Quý Khách hàng vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng cho MISA xin các thông tin sau kèm link forum này vào email [email protected] để MISA chuyển thông tin đến bộ phận liên quan để liên hệ, tư vấn và hỗ trợ khách hàng.
- Tên công ty:
- Mã số thuế:
- Địa chỉ
- Thông tin liên hệ: số điện thoại, email
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

phuants

New Member
Nhờ ad giúp, cty gia công cơ khí (TT133), hàng nhận gia công đã làm như hướng dẫn cuối kỳ kho GC = 0.
1, cty không tính giá thành chi tiết mà tập hợp hết lên 154/ cuối kỳ kc 632?
2, khi Vào Tiện ích/ kiểm tra, đối chiếu số liệu misa báo hàng list dài hàng gia công xuất kho chưa tính giá vốn?
3, Hàng nhận gia công đang chọn tính chất là vật tư hàng hóa/ kho GC => bây giờ không theo dõi kho GC mà chọn tính chất là dịch vụ?
4, Trên TMBCTC mục 14.b thể hiện 1 list dài hàng hóa nhận giữ hộ, gia công?
=> kế toán làm vậy có sai không.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Thưa anh Long!
Khi xuất kho, trên giao diện phiếu xuất anh chọn ở cột hàng hóa giữ hộ/ Bán hộ là Hàng hóa giữ hộ gia công. Khi đó anh không cần định khoản chỉ cần nhập số lượng xuất và Cất nhé.
- Phần chi phí gia công, Anh có thể thực hiện tính giá thành theo công trình (mỗi lần nhận gia công khai báo một mã công trình vụ việc) hoặc theo đơn đặt hàng nhé. Chi tiết anh có thể tham khảo theo hướng dẫn tại link: http://help.misasme2017.misa.vn/gia_thanh.htm
Chúc anh thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

tuanquangtq0401

New Member
Cho mình hỏi thêm những nghiệp vụ ở chi nhánh thì định khoản như thế nào vào Misa 2017:
1. Cuối tháng trả lương cho Công nhân, Trích BHXH, BHYT, Tiền nghỉ phép
2. Khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước
3. Tập hợp các chi phí
4. Xuất hóa đơn gia công cho Công ty
Mong nhận được sự giúp đỡ của Misa
Chung cư 78 Trần Hưng Đạo
Marine Building Quy Nhơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Các chi nhánh hạch toán phụ thuộc hay độc lập với Tổng công ty ạ.
Quý khách hàng vui lòng mô tả rõ hơn để MISA có căn cứ hướng dẫn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuhanguyen

New Member
Thưa anh,
Căn cứ nội dung vướng mắc của anh qua nhiều bài viết, MISA xin tổng kết lại hướng dẫn chi tiết như sau:
1. Về hoạt động gia công:
*Tại tổng công ty:
- Khi xuất nguyên vật liệu cho chi nhánh gia công : Nợ TK 154/Có TK 152: giá trị xuất kho ví dụ 100 triệu
- Khi nhập kho lại thành phẩm đã gia công xong: Nợ TK 155/Có TK 154: giá trị thành phẩm nhập kho, ví dụ 160 triệu ( giá vốn nguyên vật liệu 100tr cộng chi phí gia công ở chi nhánh 60tr ).
- Ghi nhận chi phí thuê gia công thanh toán nội bộ tại chi nhánh chi trả: Nợ TK 154/Có TK 336: 60 triệu
- Cuối kỳ tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất kế toán ghi Nợ TK 136/Có TK 336: 60tr
* Tại chi nhánh:
- Nhập kho nguyên vật liệu công ty chuyển đến và Xuất đem vào sản xuất hay xuất trả khi không sử dụng hết theo hướng dẫn ( tạo 1 kho Gia công để theo dõi riêng hoạt động gia công):
http://help.misasme2017.misa.vn/theo_tt200_khong_con_tk_002_003_vay_toi_phai_hach_toan_tn.htm
- Các chi phí liên quan tới hoạt động gia công như: Cuối tháng trả lương cho Công nhân, Trích BHXH, BHYT, Tiền nghỉ phép; Khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước; tiền điện, nước hạch toán Nợ TK 154/Có TK liên quan như 111, 112, 334, 331, 242....==> trong ví dụ thì tổng chi phí là 60 triệu.
- Nhập kho thành phẩm gia công: Nợ TK 155/Có TK 154: 60 tr
- Xuất kho thành phẩm trả công ty: Nợ TK 136/Có TK 155: 60tr.
- Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu gia công: Nợ TK 111, 112, 131/ Có TK 5111, 33311
2. Về các hoạt động khác tại đơn vị không liên quan tới hoạt động gia công trên thì các nghiệp vụ hạch toán chi phí như bình thường.
Anh vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ và tác nghiệp trên phần mềm MISA để nhập liệu bút toán tương ứng đúng giao diện nhé:
http://help.misasme2017.misa.vn/huongdan_nghiepvu.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/huong_dan_su_dung_chuc_nang.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/cauhoi_thuonggap.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!
Chị ơi cho e hỏi e theo dõi sô lượng ở ngoài không theo dõi sô luôn trên phần mem dc k ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Được ạ, tuy nhiên đơn vị có thể theo dõi trên phần mềm để nhập liệu, xem các báo cáo phân tích chi tiết hơn nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thuhanguyen

New Member
Dạ vì bên e may gia công theo đơn hàng nên , mỗi đơn hàng thì có nguyên phụ liệu khác nhau mà nhập tất cả vô phần mềm phải tạo mã liên tục, ví dụ ngoài vải còn có nhiều cái khác nữa.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Hồ Thị Trang_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa quý khách hàng,
Vấn đề này đơn vị chủ động cân nhắc nhé. :D :D
Nếu có vướng mắc gì có thể mô tả rõ và phản hồi để MISA hỗ trợ nhé.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

levananh

Member
Thưa anh,
Căn cứ nội dung vướng mắc của anh qua nhiều bài viết, MISA xin tổng kết lại hướng dẫn chi tiết như sau:
1. Về hoạt động gia công:
*Tại tổng công ty:
- Khi xuất nguyên vật liệu cho chi nhánh gia công : Nợ TK 154/Có TK 152: giá trị xuất kho ví dụ 100 triệu
- Khi nhập kho lại thành phẩm đã gia công xong: Nợ TK 155/Có TK 154: giá trị thành phẩm nhập kho, ví dụ 160 triệu ( giá vốn nguyên vật liệu 100tr cộng chi phí gia công ở chi nhánh 60tr ).
- Ghi nhận chi phí
Thưa anh,
Căn cứ nội dung vướng mắc của anh qua nhiều bài viết, MISA xin tổng kết lại hướng dẫn chi tiết như sau:
1. Về hoạt động gia công:
*Tại tổng công ty:
- Khi xuất nguyên vật liệu cho chi nhánh gia công : Nợ TK 154/Có TK 152: giá trị xuất kho ví dụ 100 triệu
- Khi nhập kho lại thành phẩm đã gia công xong: Nợ TK 155/Có TK 154: giá trị thành phẩm nhập kho, ví dụ 160 triệu ( giá vốn nguyên vật liệu 100tr cộng chi phí gia công ở chi nhánh 60tr ).
- Ghi nhận chi phí thuê gia công thanh toán nội bộ tại chi nhánh chi trả: Nợ TK 154/Có TK 336: 60 triệu
- Cuối kỳ tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất kế toán ghi Nợ TK 136/Có TK 336: 60tr
* Tại chi nhánh:
- Nhập kho nguyên vật liệu công ty chuyển đến và Xuất đem vào sản xuất hay xuất trả khi không sử dụng hết theo hướng dẫn ( tạo 1 kho Gia công để theo dõi riêng hoạt động gia công):
http://help.misasme2017.misa.vn/theo_tt200_khong_con_tk_002_003_vay_toi_phai_hach_toan_tn.htm
- Các chi phí liên quan tới hoạt động gia công như: Cuối tháng trả lương cho Công nhân, Trích BHXH, BHYT, Tiền nghỉ phép; Khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước; tiền điện, nước hạch toán Nợ TK 154/Có TK liên quan như 111, 112, 334, 331, 242....==> trong ví dụ thì tổng chi phí là 60 triệu.
- Nhập kho thành phẩm gia công: Nợ TK 155/Có TK 154: 60 tr
- Xuất kho thành phẩm trả công ty: Nợ TK 136/Có TK 155: 60tr.
- Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu gia công: Nợ TK 111, 112, 131/ Có TK 5111, 33311
2. Về các hoạt động khác tại đơn vị không liên quan tới hoạt động gia công trên thì các nghiệp vụ hạch toán chi phí như bình thường.
Anh vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ và tác nghiệp trên phần mềm MISA để nhập liệu bút toán tương ứng đúng giao diện nhé:
http://help.misasme2017.misa.vn/huongdan_nghiepvu.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/huong_dan_su_dung_chuc_nang.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/cauhoi_thuonggap.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!
thuê gia công thanh toán nội bộ tại chi nhánh chi trả: Nợ TK 154/Có TK 336: 60 triệu
- Cuối kỳ tổng hợp báo cáo tài chính hợp nhất kế toán ghi Nợ TK 136/Có TK 336: 60tr
* Tại chi nhánh:
- Nhập kho nguyên vật liệu công ty chuyển đến và Xuất đem vào sản xuất hay xuất trả khi không sử dụng hết theo hướng dẫn ( tạo 1 kho Gia công để theo dõi riêng hoạt động gia công):
http://help.misasme2017.misa.vn/theo_tt200_khong_con_tk_002_003_vay_toi_phai_hach_toan_tn.htm
- Các chi phí liên quan tới hoạt động gia công như: Cuối tháng trả lương cho Công nhân, Trích BHXH, BHYT, Tiền nghỉ phép; Khấu hao TSCĐ, phân bổ CCDC, chi phí trả trước; tiền điện, nước hạch toán Nợ TK 154/Có TK liên quan như 111, 112, 334, 331, 242....==> trong ví dụ thì tổng chi phí là 60 triệu.
- Nhập kho thành phẩm gia công: Nợ TK 155/Có TK 154: 60 tr
- Xuất kho thành phẩm trả công ty: Nợ TK 136/Có TK 155: 60tr.
- Xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu gia công: Nợ TK 111, 112, 131/ Có TK 5111, 33311
2. Về các hoạt động khác tại đơn vị không liên quan tới hoạt động gia công trên thì các nghiệp vụ hạch toán chi phí như bình thường.
Anh vui lòng tham khảo tài liệu hướng dẫn hạch toán nghiệp vụ và tác nghiệp trên phần mềm MISA để nhập liệu bút toán tương ứng đúng giao diện nhé:
http://help.misasme2017.misa.vn/huongdan_nghiepvu.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/huong_dan_su_dung_chuc_nang.htm
http://help.misasme2017.misa.vn/cauhoi_thuonggap.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh!
c oi bên e là công ty nhận hàng công ty nước ngoài về gia công, các chi phí điện nước, nhân công, chi phí sản xuất chung đó cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản 154 rồi từ 154 kết chuyển sang 632 chứ không phải phân bổ những chi phí đó ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
c oi bên e là công ty nhận hàng công ty nước ngoài về gia công, các chi phí điện nước, nhân công, chi phí sản xuất chung đó cuối kỳ kết chuyển sang tài khoản 154 rồi từ 154 kết chuyển sang 632 chứ không phải phân bổ những chi phí đó ạ?
Thưa chị!
Để xem hướng dẫn các vấn đề liên quan đến bên nhận gia công chị xem hướng dẫn sau: http://forum.misa.com.vn/threads/theo-doi-hang-nhan-gia-cong.12399/
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

VÂN TRANG

New Member
Anh chị cho em hỏi , bên em mua vật tư hàng hóa .Bên bán cung cấp nguyên vật liệu , sau đó gia công thành phẩm xong rồi mới xuất bán cho bên em. Khi xuất hóa đơn cho bên em có kèm theo bảng kê mà trong bảng kê ngoài giá trị vật tư trên còn có chi phí gia công của họ. Vậy phần chi phí này hạch toán như thế nào. VD : hóa đơn xuất 100 triệu ( tiền hàng trong hóa đơn là 90 triệu + chi phí gia công là 10 triệu) . vậy làm sao để phân bổ 10 triệu này vào vật tư hàng hóa.
- Cũng với VD trên , tiền hàng hóa là 90 triệu nhưng nhập kho 3 lần, đến lần thứ 3 mới nhận được hóa đơn và chi phí gia công .Vậy hách toán và phân bổ như thế nào.
Mong anh/ chị giúp em
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Anh chị cho em hỏi , bên em mua vật tư hàng hóa .Bên bán cung cấp nguyên vật liệu , sau đó gia công thành phẩm xong rồi mới xuất bán cho bên em. Khi xuất hóa đơn cho bên em có kèm theo bảng kê mà trong bảng kê ngoài giá trị vật tư trên còn có chi phí gia công của họ. Vậy phần chi phí này hạch toán như thế nào. VD : hóa đơn xuất 100 triệu ( tiền hàng trong hóa đơn là 90 triệu + chi phí gia công là 10 triệu) . vậy làm sao để phân bổ 10 triệu này vào vật tư hàng hóa.
- Cũng với VD trên , tiền hàng hóa là 90 triệu nhưng nhập kho 3 lần, đến lần thứ 3 mới nhận được hóa đơn và chi phí gia công .Vậy hách toán và phân bổ như thế nào.
Mong anh/ chị giúp em
Thưa anh/chị
Đới với vấn đề này, phần chi phí gia công này anh/chị sẽ làm như chi phí mua hàng để cộng vào giá trị nhập kho nhé, cụ thể tham khảo HD sau: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
Còn mua hàng mà 3 lần nhập kho, anh/chị sẽ làm theo trường hợp hàng về trước HĐ về sau theo tài liệu sau: http://help.misasme2017.misa.vn/hangvetruoc_hoadonvesau.htm và chi phí này anh/chị cũng làm tương tự HD trê để phân bổ nhé
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

VÂN TRANG

New Member
Thưa anh/chị
Đới với vấn đề này, phần chi phí gia công này anh/chị sẽ làm như chi phí mua hàng để cộng vào giá trị nhập kho nhé, cụ thể tham khảo HD sau: http://help.misasme2017.misa.vn/muahang_cophatsinhchiphimuahang.htm
Còn mua hàng mà 3 lần nhập kho, anh/chị sẽ làm theo trường hợp hàng về trước HĐ về sau theo tài liệu sau: http://help.misasme2017.misa.vn/hangvetruoc_hoadonvesau.htm và chi phí này anh/chị cũng làm tương tự HD trê để phân bổ nhé
Trân trọng!
Ý em là Chi phí gia công trên cùng 1 hóa đơn như bảng kê sau đây dòng chữ tô vàng cuối cùng thì hạch toán chi phí này như thế nào
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top