hướng dẫn hạch toán thu KPCĐ, thu hoa hồng

baominh

New Member
hiện tại trường mình có phát sinh các nghiệp vụ sau:
đầu quý mình nhận các kinh phí vào tài khoản TG như sau:
1. Kinh phí CĐ: 3.000.000
2. Kinh phí hoa hồng :2.000.000
3. Kinh phí CSSK: 2.000.000
trong kỳ rút kinh phí chi cho hoạt đông trường: vậy mình hạch toán như thế nào!! mình cám ơn (3 kinh phí này tài chính không theo dõi)
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
hiện tại trường mình có phát sinh các nghiệp vụ sau:
đầu quý mình nhận các kinh phí vào tài khoản TG như sau:
1. Kinh phí CĐ: 3.000.000
2. Kinh phí hoa hồng :2.000.000
3. Kinh phí CSSK: 2.000.000
trong kỳ rút kinh phí chi cho hoạt đông trường: vậy mình hạch toán như thế nào!! mình cám ơn (3 kinh phí này tài chính không theo dõi)
Thưa anh/chị
Trường hợp đơn vị không quyết toán với Tài chính, không thể hiện số liệu lên Phụ biểu B01 và F01 đơn vị mình có thể mượn tài khoản trung gian để hạch toán:
Khi thu:1121/3388
Khi chi:3388/1121
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

baominh

New Member
Thưa anh/chị
Nếu tiền mặt thì đơn vị hạch toán thay TK 112 bằng 111 thôi nhé
Trân trọng
zậy là thu tiền về tktg: N1121/C3388:
sau đó thu TM: N1111/C1121
Chi TM: N3388/C11111
Chi bằng UNC: 3388/1121
phải zậy không ak!!!
đôi với phần KPCĐ thì sao ak!! nếu mình rút về thì tiền vẩn còn trên TK 1111 thì sao cho hết ajk
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
zậy là thu tiền về tktg: N1121/C3388:
sau đó thu TM: N1111/C1121
Chi TM: N3388/C11111
Chi bằng UNC: 3388/1121
phải zậy không ak!!!
đôi với phần KPCĐ thì sao ak!! nếu mình rút về thì tiền vẩn còn trên TK 1111 thì sao cho hết ajk
Thưa anh/chị
KPCĐ ĐƠN VỊ cũng hạch toán như vậy nhé , nó xem như khoản thu hộ chi hộ thôi ạ
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top