hướng dẫn hạch toán thu KPCĐ, thu hoa hồng

Thảo luận trong 'MISA Mimosa.NET 2019' bắt đầu bởi baominh, 4/2/20.

  1. baominh

    baominh New Member

    hiện tại trường mình có phát sinh các nghiệp vụ sau:
    đầu quý mình nhận các kinh phí vào tài khoản TG như sau:
    1. Kinh phí CĐ: 3.000.000
    2. Kinh phí hoa hồng :2.000.000
    3. Kinh phí CSSK: 2.000.000
    trong kỳ rút kinh phí chi cho hoạt đông trường: vậy mình hạch toán như thế nào!! mình cám ơn (3 kinh phí này tài chính không theo dõi)
     
    Quan tâm nhiều
  2. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Trường hợp đơn vị không quyết toán với Tài chính, không thể hiện số liệu lên Phụ biểu B01 và F01 đơn vị mình có thể mượn tài khoản trung gian để hạch toán:
    Khi thu:1121/3388
    Khi chi:3388/1121
    Trân trọng
     
  3. baominh

    baominh New Member

    m rut va chi bang tie62n mặt thì sao ak
     
  4. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Nếu tiền mặt thì đơn vị hạch toán thay TK 112 bằng 111 thôi nhé
    Trân trọng
     
  5. baominh

    baominh New Member

    zậy là thu tiền về tktg: N1121/C3388:
    sau đó thu TM: N1111/C1121
    Chi TM: N3388/C11111
    Chi bằng UNC: 3388/1121
    phải zậy không ak!!!
    đôi với phần KPCĐ thì sao ak!! nếu mình rút về thì tiền vẩn còn trên TK 1111 thì sao cho hết ajk
     
    Chỉnh sửa cuối: 4/2/20
  6. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    KPCĐ ĐƠN VỊ cũng hạch toán như vậy nhé , nó xem như khoản thu hộ chi hộ thôi ạ
    Trân trọng
     

Chia sẻ trang này