Thưa anh/chịKính gửi: BQT Diễn đàn,
Trong kì tôi xuất vật liệu sản xuất SP, hạch toán Nợ TK621, Có TK 152, tuy nhiên trong kì tôi chưa có thành phẩm nhập kho. Vậy tôi phải kết chuyển số dư ở TK 621 trong kì sang TK 154 bằng cách nào.
Rất mong BQT giải đáp,
Trân trọng!
Thưa anh/chịThưa BQT,
Nhưng khi tính giá thành nó không hiện sản phẩm lên (do chưa có nhập kho) để đánh giá dở dang cho nó í Mod, nó chỉ hiện những sp có nhập kho thôi.