Chi phí dở dang

Bắp

Member
Kính gửi: BQT Diễn đàn,
Trong kì tôi xuất vật liệu sản xuất SP, hạch toán Nợ TK621, Có TK 152, tuy nhiên trong kì tôi chưa có thành phẩm nhập kho. Vậy tôi phải kết chuyển số dư ở TK 621 trong kì sang TK 154 bằng cách nào.
Rất mong BQT giải đáp,
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Kính gửi: BQT Diễn đàn,
Trong kì tôi xuất vật liệu sản xuất SP, hạch toán Nợ TK621, Có TK 152, tuy nhiên trong kì tôi chưa có thành phẩm nhập kho. Vậy tôi phải kết chuyển số dư ở TK 621 trong kì sang TK 154 bằng cách nào.
Rất mong BQT giải đáp,
Trân trọng!
Thưa anh/chị
Đơn vị cứ tính giá thành bình thường như HD: https://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-tinh-gia-thanh-theo-pp-gian-don-pp-truc-tiep.8432/
tới bước đánh giá dở dang đơn vị đánh giá dở dang cho nó thì PM hiểu sẽ chuyển chi phí đó qua kỳ sau tính tiếp nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Bắp

Member
Thưa BQT,
Nhưng khi tính giá thành nó không hiện sản phẩm lên (do chưa có nhập kho) để đánh giá dở dang cho nó í Mod, nó chỉ hiện những sp có nhập kho thôi.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Thưa BQT,
Nhưng khi tính giá thành nó không hiện sản phẩm lên (do chưa có nhập kho) để đánh giá dở dang cho nó í Mod, nó chỉ hiện những sp có nhập kho thôi.
Thưa anh/chị
Việc đơn vị k nhập kho TP thì bước đánh giá dở dang vẫn lên ạ, chỉ là bước cuối k hiện TP lên thôi nhé
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top