Kính gửi: BQT Diễn đàn,
Trong kì tôi xuất vật liệu sản xuất SP, hạch toán Nợ TK621, Có TK 152, tuy nhiên trong kì tôi chưa có thành phẩm nhập kho. Vậy tôi phải kết chuyển số dư ở TK 621 trong kì sang TK 154 bằng cách nào.
Rất mong BQT giải đáp,
Trân trọng!
Trong kì tôi xuất vật liệu sản xuất SP, hạch toán Nợ TK621, Có TK 152, tuy nhiên trong kì tôi chưa có thành phẩm nhập kho. Vậy tôi phải kết chuyển số dư ở TK 621 trong kì sang TK 154 bằng cách nào.
Rất mong BQT giải đáp,
Trân trọng!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy