Kính thưa quý khách hàng!Cái trên tìm ra nguyên nhân do đăng ký phương pháp bình quân tức thời
Giờ em đã thay đổi thực tế đích danh. Nhưng lại có lỗi này
Xem giúp em ạ
Chào chịKính thưa quý khách hàng!
Khi chị sử dụng phương pháp tính giá xuất kho theo đích danh trường hợp nhập xuất cùng ngày thì trên chứng từ phiếu xuất kho có ngày hạch toán sẽ có đồng hồ. Chỉnh lại giờ xuất sau giờ nhập.
Tại mã hàng bấm chuột vào mã hàng chọn F8 để hiện thị chứng từ nhập để căn cứ lấy giá vốn cho chứng từ bán hàng ạ
Trân trọng cảm ơn!
Kính thưa quý khách hàng!Chào chị
E đã chỉnh được. cảm ơn
Nhưng lúc nào cũng phải làm " Tại mã hàng bấm chuột vào mã hàng chọn F8 để hiện thị chứng từ nhập để căn cứ lấy giá vốn cho chứng từ bán hàng ạ" ?
Trên mình có chọn chứng từ tham chiếu rồi mà nó không hiểu ạ?
Mình mới sử dụng phần mềm missa. bạn đăng được hình ảnh chứng từ bằng cách nào vậyMình tính giá vốn theo đích danh.
Mua sắt V3 ngày 21/02/2017, sau đó bán ra ngày 21/03/2017, nhưng giá vốn không tự động cập nhật. Còn hiện cả bảng thông báo không cho lưu chứng từ. Nhờ ad hỗ trợ trường hợp này!
View attachment 1948 View attachment 1949 View attachment 1950
Thưa chị,Mình mới sử dụng phần mềm missa. bạn đăng được hình ảnh chứng từ bằng cách nào vậy
Thưa Quý khách hàngView attachment 6631
View attachment 6632
Mình tính giá Nhập trước xuất trước. Tại sao đơn giá vốn nhảy không đúng.
Nhờ add duyệt
Thưa Quý khách hàngView attachment 6633
Sau khi bù trừ công nợ vẫn báo số dư. mẫu như vậy hay là do hạch toán chưa đúng.
Cám ớn bạn. Cho mình cần hỗ trợ thêm:Thưa Quý khách hàng
Đối với hình ảnh anh/chị đính kèm MISA thấy nợ, có phát sinh đang bằng nhau là 148.500.000 và không có số dư cuối kỳ.
Anh/chị đang thắc mắc về con số nào có thể ghi cụ thể để MISA hỗ trợ ạ.
Trân trọng cám ơn!
Cám ơn bạn.Thưa Quý khách hàng
Anh/chị vào tệp\thông tin dữ liệu\kiểm tra ngày bắt đầu dữ liệu của dữ liệu là ngày bao nhiêu.
Sau đó vào nghiệp vụ\kho\tính giá xuất kho\tiến hành tính giá xuất kho từ đầu dữ liệu đến hiện tại để cập nhật chính xác đơn giá.
Anh/chị có thể vào báo cáo\kho\báo cáo hàng tồn kho theo chứng từ nhập ( PP nhập trước xuất trước) để kiểm tra phiếu xuất kho này được xuất từ chứng từ nhập kho nào và có đơn giá bao nhiêu nhé.
Trân trọng cám ơn!
Thưa chị,Cám ớn bạn. Cho mình cần hỗ trợ thêm:
View attachment 6639
-Không còn số dư nhưng trên mẫu vẫn chuyển số dư nợ 135.000.000 và 148.500.000 là như nào hay là mẫu biểu như vậy ?
- Khi lên báo cáo kiểm tra công nợ một loạt báo đỏ là sao?
Thưa chị,
Chi vào nghiệp vụ/ Mua hàng/ Đối trừ chứng từ hàng loạt để đối trừ rồi xem lại nhé!
Chị có thể vào link Tại đây, gõ cụm từ "đối trừ chứng từ" để xem hướng dẫn nhé!
Trân trọng cảm ơn![/QUOT
sao lại phải làm bút toán đối trừ hàng loạt bạn nhỉ?
cám ơn bạnThưa chị,
Chị đang xem là phần đối chiếu chứng từ sổ sách, có thể chị trả tiền NCC không sử dụng chức năng Trả tiền nhà cung cấp mà chỉ làm ở phiếu chi, chứng từ NVK, UNC thông thường nên cần phải làm bút toán đối trừ chứng từ để đối trừ công nợ trên hóa đơn nhé!
Chị kéo lên trên chị sẽ thấy dòng thông báo như hình này, và có cách xử lý Tại đây, chị nhấn vào để xem nhé!
View attachment 6643
Trân trọng cảm ơn!