Kết quả tìm kiếm

  1. duongduyen

    Ht chi xây dựng từ nguồn hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng

    mình hỏi khi nhận tiền gửi đền bù GPMB và chi tiền gửi trả đơn vị thi công ( đồng thời ghi tăng TS 211/366) mà bạn ơi
  2. duongduyen

    Ht chi xây dựng từ nguồn hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng

    Dear cả nhà! Cả nhà cho mình hỏi. Đơn vị mình nhận tiền đền bù giải phóng mặt bằng ( NS huyện chi trả bằng ủy nhiệm chi - từ nguồ XD 42) để xây mới phòng tiếp công dân. Vậy mình Hạch toán từ khi nhận tiền về đến khi hạch toán tăng tài sản như thế nào ah. Thank cả nhà
  3. duongduyen

    Thu quỹ ủng hộ trừ qua lương cán bộ

    bạn có thể hướng dẫn cụ thể hạch toán qua phần mềm Misa không ah Thank bạn
  4. duongduyen

    Thu quỹ ủng hộ trừ qua lương cán bộ

    vậy 1388 treo dư nợ ah bạn hay them 334/1388 và chuyển lương qua TK phải 112/511 chứ sao lại 334/511 ah
  5. duongduyen

    Thu quỹ ủng hộ trừ qua lương cán bộ

    Như bạn nói thì vẫn chưa in được giấy nộp tiền vào TK ( của đơn vị được ủng hộ) mà mới chỉ theo dõi được khoản trừ qua 334 Ý của mình bây giờ hạch toán trên Misa thế nào để thể hiện được khoản mình rút dự toán để chuyển lương và thể hiện được khoản trừ qua lương ( Giấy nộp tiền vào tài khoản)...
  6. duongduyen

    Thu quỹ ủng hộ trừ qua lương cán bộ

    Câu hỏi 1: Đưa qua 1388; hay 136; hay 3381 ah Câu hỏi 2: Misa có thể hướng dẫn mình cách hạch toán trên misa đc không ah - Chuyển lương cho cán bộ khi đã trừ khoản ủng hộ ( nhưng vẫn thể hiện các khoản mục ; tiểu mục đã rút khi đối chiếu với kho bạc khớp đúng) - Giấy nộp tiền vào tài khoản của...
  7. duongduyen

    Thu quỹ ủng hộ trừ qua lương cán bộ

    Chào cả nhà. Các bạn cho mình hỏi Mình thu quỹ ủng hộ( Ví dụ như thu quỹ ủng hộ Vì biển đảo Việt Nam, thu ủng hộ quỹ phòng chống thiên tai) bây giờ mình không muốn đi thu tiền mặt của từng cá nhân ủng hộ để nộp vào tài khoản của các đơn vị cần ủng hộ có mở tài khoản tại KBNN mà muốn trừ trực...
  8. duongduyen

    Phụ biểu F01-01/BCQT

    mình đã hạch toán đến tiết tiểu mục nhé bạn nhờ misa vào xem giúp mình nhé ID: 19 677 343 Pass:6486 ĐT: 0989014566
  9. duongduyen

    Phụ biểu F01-01/BCQT

    Viện KSND huyện thanh trì - TP Hà nội ĐT: 0989014566
  10. duongduyen

    Phụ biểu F01-01/BCQT

    Misa cho mình hỏi chút phụ biểu F01-01/BCQT mình in theo mẫu thông tư 107 thì số liệu ok khớp đúng với đối chiếu mẫu số 01 và 02/SDKP/DVDT nhưng khi mình chọn in theo mẫu tiết tiểu muc thì số liệu lại bị âm ( Note: Số liệu báo cáo của mình đã ok); mong các bạn phản hồi sớm nhất Thank all!
  11. duongduyen

    Điều chỉnh nguồn kinh phí

    Bạn cho mình gửi hình ảnh lỗi nhé Thank bạn
  12. duongduyen

    Điều chỉnh nguồn kinh phí

    Của mình là điều chỉnh lương từ nguồn tư chủ (13) sang nguồn cải cách tiền lương (14) , chi cho con người và nộp Bhxh; nên phải ghi âm 112/5111(nguồn 13); ghi dương 112/5112 ( nguồn 14); ghi âm 332/5111 ( nguồn 13); ghi dương 332/5112( nguồn 14) và cập nhật ht đồng thời...
  13. duongduyen

    Điều chỉnh nguồn kinh phí

    Dear cả nhà! Cả nhà cho mình hỏi bây giờ mình muốn điều chỉnh nguồn kp từ nguồn 13 sang nguồn 14 Mình vào kho bac/tổng hợp/ chứng từ nghiệp vụ khác và định khoản (- ) nguồn 13 và (+) nguồn 14 Nhưng đến khi cất báo lỗi: Lỗi khi ghi chứng từ vào sổ cái, thiếu tài khoản ngân hàng, kho bạc, ghi sổ...
  14. duongduyen

    Lỗi phông chữ

    Dear cả nhà Các bạn cho mình hỏi phần mềm misamimosa 2019 của mình bị lỗi phông tiếng việt bây giờ phải xử lý thế nào ah Thank all.
  15. duongduyen

    Hạch toán tạm ứng để tạm chi phúc lợi

    Nguyễn Thị Ngọc ah. Nếu thêm bút toán N3371/C5111 ở chứng từ nghiệp vụ khác thì trên bảng cân đối phát sinh TK 511 sẽ không bằng được 611 mà theo nguyên tắc kế toán 611 phải bằng với 511
  16. duongduyen

    Hạch toán tạm ứng để tạm chi phúc lợi

    Mong hồi đáp từ phía các bạn trong thời gian sớm nhất Trân trọng cảm ơn
  17. duongduyen

    Hạch toán tạm ứng để tạm chi phúc lợi

    Hii cả nhà ! Mình có vấn đề cần hỏi mong các bạn trợ giúp Đơn vị mình là đơn vị hành chính sự nghiệp Trong năm mình đã rút tạm ứng kho bạc về để tạm chi phúc lợi Mình đã hạch toán: khi rút tạm ứng N1111; 1121/ C 3371 đồng thời có 008211 Khi tạm chi: N1378/C 1111; 1121 Đến cuối năm khi xác định...
  18. duongduyen

    Ghi giảm TSCĐ

    Mình cũng đã vào phân hệ TSCĐ\Khai báo TSCĐ\ Tìm đến TSCĐ cần xoá và xoá nhưng phần mềm báo tài sản đã có phát sinh và không thể xóa được Xin bạn trợ giúp Trân trọng cảm ơn
  19. duongduyen

    Ghi giảm TSCĐ

    Bây giờ minh muốn sửa phần khai báo TSCĐ thì sửa thế nào ah Ví dụ trước đó Tài Sản A mình khai báo là 10 cái và giá trị là: 100.000.000 đ Nhưng bây giờ mình muốn sửa phần khai báo là 1 cái, giá trị là 10.000.000 đ rồi nhân bản thêm 9 cái nữa thì vào đâu để sửa ah Trân trọng cảm ơn
  20. duongduyen

    Ghi giảm TSCĐ

    Hii cả nhà Cả nhà cho mình hỏi vấn đề về TSCĐ như sau ví dụ: Mình có gói tài sản gồm 10 chiếc máy in nguyên giá: 30.000.000 đ và đã hết khấu hao bây giờ mình muốn thanh lý 05 chiếc máy in đó vì hỏng không sử dụng được( của gói 10 cái) : 15.000.000 và đã ghi giảm TSCĐ nhưng khi xem sổ TSCĐ thì...
Top