HỎI VỀ ỨNG TIỀN CHO NHÂN VIÊN NGOÀI CÔNG TY LÀM HỒ SƠ, THỦ TỤC

HUỲNH TUYỀN

New Member
Chào anh chị,

Em xin hỏi vấn đề như sau, mong anh chị hỗ trợ giúp em.

Công Ty em vừa rồi có mua xe để phục vụ kinh doanh. Trước khi nhận xe, bên em có chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho nhân viên bên công ty bán xe để thực hiện các thủ tục hồ sơ xe (số tiền này sẽ có các hóa đơn chứng từ gửi về như thuế trước bạ, đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm dân sự,....).
Vậy bên em hạch toán như thế nào cho khoản tiền chuyển khoản này và các chứng từ nhận về ạ ? (Vì ứng tiền thì trong Misa báo phải là nhân viên công ty mới được ứng, mà nếu đưa vào nhà cung cấp thì các chứng từ nhận được sẽ có các tên công ty khác nhau)

Mong anh chị hỗ trợ giúp em.

Trân Trọng Cảm Ơn./
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Chào anh chị,

Em xin hỏi vấn đề như sau, mong anh chị hỗ trợ giúp em.

Công Ty em vừa rồi có mua xe để phục vụ kinh doanh. Trước khi nhận xe, bên em có chuyển khoản vào tài khoản cá nhân cho nhân viên bên công ty bán xe để thực hiện các thủ tục hồ sơ xe (số tiền này sẽ có các hóa đơn chứng từ gửi về như thuế trước bạ, đăng kiểm, phí đường bộ, bảo hiểm dân sự,....).
Vậy bên em hạch toán như thế nào cho khoản tiền chuyển khoản này và các chứng từ nhận về ạ ? (Vì ứng tiền thì trong Misa báo phải là nhân viên công ty mới được ứng, mà nếu đưa vào nhà cung cấp thì các chứng từ nhận được sẽ có các tên công ty khác nhau)

Mong anh chị hỗ trợ giúp em.

Trân Trọng Cảm Ơn./
thưa anh/chị
Trường hợp này đơn vị có thế đưa qua TK trung gian 338 cũng được nhé, khi CK cho nhân viên bán: N338 C112 , khi nhận HĐ đầu vào về việc mua xe N211 C331 ( đối tượng là CTY bán )
muốn cấn trừ công nợ này , đơn vị có thể vào Nghiệp vụ/tổng hợp/Chứng từ NVK để hạch toán N331 C338 là được nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HUỲNH TUYỀN

New Member
thưa anh/chị
Trường hợp này đơn vị có thế đưa qua TK trung gian 338 cũng được nhé, khi CK cho nhân viên bán: N338 C112 , khi nhận HĐ đầu vào về việc mua xe N211 C331 ( đối tượng là CTY bán )
muốn cấn trừ công nợ này , đơn vị có thể vào Nghiệp vụ/tổng hợp/Chứng từ NVK để hạch toán N331 C338 là được nhé
Trân trọng
Em cám ơn chị đã hỗ trợ.
Cho em hỏi thêm là :
Khi ck trước cho nhân viên bán (tổng số tiền để đóng các thủ tục giấy tờ đăng ký xe): Nợ 3388 Có 1121
Khi nhận chứng từ như thuế trước bạ, phí đường bộ, đăng kiểm,.... : Nợ 3339,... Có 3388
Số tiền đưa dư, nhân viên bán trả lại : Nợ 1111 Có 3388
Cái này vẫn có thể đưa vào chi phí hợp lý đúng không ạ ?

Đúng không ạ ?

Em cảm ơn ạ !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Em cám ơn chị đã hỗ trợ.
Cho em hỏi thêm là :
Khi ck trước cho nhân viên bán (tổng số tiền để đóng các thủ tục giấy tờ đăng ký xe): Nợ 3388 Có 1121
Khi nhận chứng từ như thuế trước bạ, phí đường bộ, đăng kiểm,.... : Nợ 3339,... Có 3388
Số tiền đưa dư, nhân viên bán trả lại : Nợ 1111 Có 3388
Cái này vẫn có thể đưa vào chi phí hợp lý đúng không ạ ?

Đúng không ạ ?

Em cảm ơn ạ !
Thưa anh/chị
Việc chi phí đơn vị ghi nhận nếu đơn vị xác định khoản này không hợp lý thì chọn là cp không hợp lý, còn các khoản chi phí nếu xác định được hợp lý thì cứ hạch toán bình thường nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HUỲNH TUYỀN

New Member
Thưa anh/chị
Việc chi phí đơn vị ghi nhận nếu đơn vị xác định khoản này không hợp lý thì chọn là cp không hợp lý, còn các khoản chi phí nếu xác định được hợp lý thì cứ hạch toán bình thường nhé
Trân trọng
Dạ , vì CK cho cá nhân bên bán như vậy thì khi nhận hóa đơn chi phí về thì vẫn được trừ khi tính thuế TNDN và GTGT đúng không ạ ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top