Trần Thành Luân
New Member
Chào mọi người ! Hiện tại mình đang làm bên công cty sản xuất, trong năm 2020 kế toán cũ cty mình có lập 2 lệnh sản xuất cùng 1 sản phẩm A cả hai lệnh điều có lập phiếu xuất NVL nhưng có 1 lệnh kế toán ko lập phiếu nhập , và khi tính giá thành thì ko đánh giá dở dang cuối kỳ cho lệnh ko lập phiếu nhập đó, nên dẫn tới giá thành đơn vị sản phẩm A có cộng thêm toàn bộ chi phí đã phân bổ cho lệnh sản xuất không lập phiếu nhập . Dẫn tới việc vẫn còn dư nợ 154 . Hiện tại mình chưa biết xử lý sao với số dư này do phát sinh từ năm 2020 nên không thể chỉnh sửa dc .mong mọi người tư vấn cách xử lý ạ!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy