Thưa anh/chị thu tiền khách hàng chỉ dùng cho hạch toán Nợ 131, nếu anh/chị thu lại tiền khi trả lại hàng mua, anh/chị vào lập chứng từ thu tiền bình thường, hạch toán Nợ TK 111, 112/ Có TK 331 nhé
Sau đó vào Nghiệp vụ/Mua hàng/Đối trừ chứng từ (có thể ấn F1 để xem hướng dẫn thực hiện) để đối trừ chứng từ thu tiền và trả lại hàng mua