Chị ơi, tài khoản 466 Theo QĐ 19 giờ chuyển sang nhập số dư đầu kỳ theo thông tư 107 thì đưa vào tài khoản nào? và cuối năm thì định khoản các bút toán tài sản như thế nào ạ.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa Quý khách hàngChị ơi, tài khoản 466 Theo QĐ 19 giờ chuyển sang nhập số dư đầu kỳ theo thông tư 107 thì đưa vào tài khoản nào? và cuối năm thì định khoản các bút toán tài sản như thế nào ạ.
Thưa Quý khách hàngBên e k có nhập tài sản vào phần mềm nên chị cho e xin rõ cách định khoản nhé
Thưa Quý khách hàngChị ơi, cho e hỏi trường hợp này ạ.
Bên e có nguồn thu phí xử lý nước thải 400tr, nguồn thu này chưa có văn bản quy định quản lý và sử dụng như thế nào nên bên e tạm nộp vào tài khoản thu phí tại Kho bạc (TK 11211).
Trong năm đơn vị e không có tiền chi hoạt động như lương, phụ cấp, vpp.... Do đó, bên e đã làm văn bản xin tạm ứng kinh phí từ nguồn thu phí xử lý nước thải nêu trên (đã được UBND tỉnh đồng ý ). Tuy nhiên khi hạch toán các nghiệp vụ e định khoản như sau:
- Khi nhận được văn bản cho chủ trương đồng ý e thực hiện bút toán chuyển tiền nội bộ, vì tài khoản thu phí và tài khoản chi lương đều là tài khoản tiền gửi mở tại kho bạc: Nợ TK 11211 (3731-KB)/ Có TK 1211 (3511 -KB)
- Khi chi lương, bảo hiểm...: + Nợ TK 11212(Ngân hàng)/ Có TK 11211 (3731-KB) :
+ Nợ TK 3341/ Có TK 11212 (ngân hàng)
+ Nợ TK 66111/ Có TK 3341
Như vậy nghiệp vụ này có đúng hay k ạ, Tài khoản 5111 nó k thể hiện được.
- Khi chi các khoản khoản khác như vpp, xăng,... thì định khoản như thế nào.
Mong chị giúp e với ạ
Thưa Quý khách hàngChị ơi, chị k đọc kỹ nội dung e hỏi phải k ạ. Tài khoản thu phí xử lý nước thải bên e hiện chưa được sử dụng nên đang nằm tại tài khoản tiền gửi của kho bạc ( TK 11211-3511: TK thu phí) nên tỉnh mới đồng ý cho tạm ứng từ nguồn này. Khi tạm ứng thì phải chuyển sang một tài khoản tiền gửi khác cũng ở tại kho bạc ( TK11211- 3731: TK QLDA) và dùng tài khoản này mới hạch toán chi lương, pc ...
Ở đây phải vào NV chi tiền gửi/ chuyển tiền nội bộ chứ ạ
Khi chi: N3341/C11212
Hạch toán CP lương: N61111/C3341.
Nó k có đưa vào 5111 và 3371 gì đâu ạ.
Thưa Quý khách hàngChị ơi cho e xin cách hạch toán nghiệp vụ nhận bàn giao tài sản là các công trình đã hoàn thành từ đơn vị chủ quản (cấp trên) bàn giao xuống với ạ.