honghan.mq
Member
Chào anh/chị Misa , em có trường hợp như sau :
khi lên bảng kê tờ khai thuế GTGT quý 1 thì kết chuyển thuế khấu trừ Nhưng em xem lại sổ chi tiết TK 1331 thì bên phát sinh Nợ 1331 có số dư bị âm, lý dó trong ngày 31/03 em có nghiệp vụ mua vào nhưng sau bút toán kết chuyển thuế khấu trừ, em có hình minh họa bên dưới nhớ anh chị chỉ giúp em cách khắc phục ạ
khi lên bảng kê tờ khai thuế GTGT quý 1 thì kết chuyển thuế khấu trừ Nhưng em xem lại sổ chi tiết TK 1331 thì bên phát sinh Nợ 1331 có số dư bị âm, lý dó trong ngày 31/03 em có nghiệp vụ mua vào nhưng sau bút toán kết chuyển thuế khấu trừ, em có hình minh họa bên dưới nhớ anh chị chỉ giúp em cách khắc phục ạ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy