Thưa quý khách hàng,Công ty mình có chuyển khoản nộp tiền BHXH, BHTN, BHYT là 1.625.000
Nhưng thực chất số tiền công ty mình phải nộp là 1.600.000 (do tính sai số BHXH). Công ty mình tính các BH này ở ngoài.
Vậy thì nghiệp vụ này mình nên làm thế nào trên MISA
Thưa các anh/chị,Bạn hạch toán số tiền dư 25.000đ đó vào Nợ TK3383, xem như mình đóng dư tiền BHXH sang tháng sau mình sẽ trừ số tiền này lại
Thưa Quý khách hànge cũng dang gặp tình trạng như chị vậy . cty e năm 2017 có đóng dư số tiền 9.250.000 trong khi đó t10 /2018 bên e phải đóng 42tr mà bên bảo hiểm gửi c12 thì chỉ có đóng 32.750.000 đã cấn trừ đi tiền dư , bây giờ giám đốc nói e là đóng 32.750.000 còn phần chênh lệch 9tr đó thì e hạch toán như thế nào ạ . mong mn giúp e với , e chân thành cảm ơn
Thưa quý khách hàng,Cho e hỏi ngoài lề ạ , e mới vào làm nên hk biết xử lý như thế nào mong ac giúp e với ạ : năm 2017 cty bên e mua các vật tư như thép , xi măng , gạch , hệ thống pccc và wifi ..tổng là gần 518tr chị kế toán hạch toán vào xây dựng cơ bản dở dang sau đó cuối năm kết chuyển qua tk 211 và tk 241đầu tư nâng cấp kho trong khi đó hệ thống pccc là 39tr , wifi 1tr2, bây giờ sếp bảo điều chỉnh lại hệ thống pccc thành tscd và wifi thành phí , còn lại các vật tư nâng cấp kho 477 tr nghiệm thu thành kệ thảm (đưa vào TSCD), e hk biết phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý nữa , rất mong các a chị góp ý cho e và hạch toán như thế nào để cân đối ạ , e chân thành cảm ơn.
Thưa Quý khách hàngCho e hỏi ngoài lề ạ , e mới vào làm nên hk biết xử lý như thế nào mong ac giúp e với ạ : năm 2017 cty bên e mua các vật tư như thép , xi măng , gạch , hệ thống pccc và wifi ..tổng là gần 518tr chị kế toán hạch toán vào xây dựng cơ bản dở dang sau đó cuối năm kết chuyển qua tk 211 và tk 241đầu tư nâng cấp kho trong khi đó hệ thống pccc là 39tr , wifi 1tr2, bây giờ sếp bảo điều chỉnh lại hệ thống pccc thành tscd và wifi thành phí , còn lại các vật tư nâng cấp kho 477 tr nghiệm thu thành kệ thảm (đưa vào TSCD), e hk biết phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý nữa , rất mong các a chị góp ý cho e và hạch toán như thế nào để cân đối ạ , e chân thành cảm ơn.
Dạ bên e muốn tách ra thành 2 TSCD ạ , TSCD 39tr vẫn chưa đưa vào tính hao mòn ạThưa Quý khách hàng
Anh/chị đã tiến hành ghi tăng TSCĐ và đã tiến hành tính hao mòn chưa ạ.
TSCĐ 39 triệu và các VT nâng cấp kho anh/chị muốn tách ra 2 TSCĐ hay gộp chung lại 1 ạ.
Trân trọng cám ơn!
Thưa Quý khách hàngCho e hỏi ngoài lề ạ , e mới vào làm nên hk biết xử lý như thế nào mong ac giúp e với ạ : năm 2017 cty bên e mua các vật tư như thép , xi măng , gạch , hệ thống pccc và wifi ..tổng là gần 518tr chị kế toán hạch toán vào xây dựng cơ bản dở dang sau đó cuối năm kết chuyển qua tk 211 và tk 241đầu tư nâng cấp kho trong khi đó hệ thống pccc là 39tr , wifi 1tr2, bây giờ sếp bảo điều chỉnh lại hệ thống pccc thành tscd và wifi thành phí , còn lại các vật tư nâng cấp kho 477 tr nghiệm thu thành kệ thảm (đưa vào TSCD), e hk biết phải điều chỉnh như thế nào cho hợp lý nữa , rất mong các a chị góp ý cho e và hạch toán như thế nào để cân đối ạ , e chân thành cảm ơn.
Thưa Quý khách hàngcho mình hỏi định khoản nộp thừa bhxh năm 2017 sang tháng 1 năm 2018 khoản bảo hiểm xã hội đó lại trừ sang bhyt với bhtn trước thì định khoản như thế nào ạ
e điều chỉnh để cho khớp số dư cuối của 3 tk bảo hiểm ạ tại vì TK 3384, 3385 số dư có lúc tháng 1 bảo hiểm đã trừ tiền thừa từ BHXH vào BHYT và BHTN rồi ạChào bạn,
Nếu để điều chỉnh thì bút toán của bạn mới đúng nhé, tuy mình không biết bạn điều chỉnh để làm gì.
Thêm một điểm trừ nữa cho Misa.
Người ta chỉ hỏi bút toán 2018 thôi đưa 2017 vào làm gì, và không hiểu sao lại phải qua TK 3388 nữa.
Trân trọng.
uh mình muốn chi tiết nhìn cho rõUi, bạn cẩn thận thế.
Mình lúc đầu cũng làm vậy, sau thấy không cần nên dùng mỗi TK 3383 để theo dõi thôi, hôm trước xem lại C12 của mình thì đúng là chia tài khoản ra thì phải hạch toán từng món và khớp các số dư thật.
Gộp lại cũng đươc bạn ạ, khi nào BHXH bắt nộp tiền theo mục như nộp thuế thì chia ra cũng được, hiện tại họ đòi tổng nợ chứ có đòi từng món đâu.
Mình cũng thắc mắc như bạn. Bạn hạch toán được chưa?cho mình hỏi định khoản nộp thừa bhxh năm 2017 sang tháng 1 năm 2018 khoản bảo hiểm xã hội đó lại trừ sang bhyt với bhtn trước thì định khoản như thế nào ạ