Thưa Quý khách hàngchi em hỏi tý ạ. em có xuất hóa đơn đầu ra với nội dung là thanh toán chi phí theo hợp đồng số 16/2018 ký ngày 27/7/2018. sau đó em vào nghiệp vụ bán hàng thì đòi hỏi khai báo mục hàng tiền mà em chi muốn ghi giống như hóa đơn đỏ là thanh toán chi phí theo hợp đồng số 16/2018 ký ngày 27/7/2018 thì nên vào như thế nào ạ
Thưa Quý khách hàngchị ơi cho em hỏi khi em in các loại sổ ra em muốn phần diễn dãi đầy đủ hơn thì làm thế nào ạ. ví dụ khi em in sổ nhật ký chung thì khi nhập kho nguyên vật liệu phần diễn giải chỉ ghi là Thép hộp mã kẽm nên em muốn diễn giải cho đầy đủ hơn tý ạ, tức là sửa phần tên hàng thì em cũng có sửa nhưng em hỏi chị xem còn có cách nào nữa không ạ
Thưa Quý khách hàngvới em hỏi tý ạ. muốn hiện máy tính trong phần mềm thì nhấn phím nào ạ
Thưa Quý khách hàngChị em hỏi tý a. Khi em vào phân hệ thuế vào phần khấu trừ thuế đau vao voi đau ra nhung lại hiện ra số liệu sai chị à. Ví dụ trong quý 2 số thuế đau vào là 7250000 và đầu ra la 9580000 thì nó chỉ hiện có 1680000 chị à. Mà em nhập phiếu nhập kho thì toàn là hang ve truoc hoá đơn về sau ko biết có sai gì ko nữa chị à
Thưa Quý khách hàngbên em mới mua nên em chỉ dùng cho quý 3 chị à
Thưa Quý khách hàngBên em mới mua nên em lấy toàn bộ chứng từ nhập lại từ đầu vào phần mềm nên em vâng lập tờ khai cho quy1 và 2 chị à. Em nhập từ đầu luôn chị à
nhưng lại không hiện lên thuế đầu vào nàchị ơi em đã xem lại các cái hạch toán thì như thế này chị à:
ví dụ ở quý 1 em phản ánh nghiệp vụ mua chữ ký số nếu em vào quỹ phần chi tiền số tiền là 1.700.000đ và vat là 170.000 khi em vào chi tiền xong rồi thì em vào phân hệ thuế phần khấu trừ thì nó hiện ra VAT đầu vào là 0. Nhưng khi em xóa nghiệp vụ chi tiền đó đi và thay bằng nghiệp vụ mua hàng thì khi vào thuế phần khấu trừ thì nó lai hiện ra là VAT đầu vào là 170.000 chị à. Như rứa là em khi nào cũng phải vào phần mua hàng à chị. em nhớ là vào phần chi tiền cũng được thì phải không chị