Mọi người ơi có thể giúp dùm em vấn đề như thế này:
- "Trên tờ khai thuế: Số thuế đầu vào giá trị khác so với số thuế trên bảng tổng hợp theo tài khoản 1331 khi vào phần báo cáo xem". (Do hoá đơn mua vào không trùng với kỳ báo cáo, có thể hoá đơn tháng 1 nhưng lên báo cáo quý 2)
- Khi em chọn kết chuyển thuế GTGT giữa 1331 và 33311 thì hiện không khớp, kết chuyển được nhưng lên bảng cân đối tài khoản lại không khớp với thuế trên tờ khai.
Như vậy em làm thế nào để khớp giữa bảng cân đối tk quý và tờ khai khớp với nhau đây ạ???
Mong mọi người giúp dùm em!!!
Em cảm ơn rất nhiều ạ!!!!
- "Trên tờ khai thuế: Số thuế đầu vào giá trị khác so với số thuế trên bảng tổng hợp theo tài khoản 1331 khi vào phần báo cáo xem". (Do hoá đơn mua vào không trùng với kỳ báo cáo, có thể hoá đơn tháng 1 nhưng lên báo cáo quý 2)
- Khi em chọn kết chuyển thuế GTGT giữa 1331 và 33311 thì hiện không khớp, kết chuyển được nhưng lên bảng cân đối tài khoản lại không khớp với thuế trên tờ khai.
Như vậy em làm thế nào để khớp giữa bảng cân đối tk quý và tờ khai khớp với nhau đây ạ???
Mong mọi người giúp dùm em!!!
Em cảm ơn rất nhiều ạ!!!!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy