Ở số dư đầu kỳ 242 mình chỉ khai báo giá trị số dư thôi còn chi tiết là mình vào "Danh sách chi phí trả trước để khai báo các khoản chi phí" à bạn và tổng số dư phân bổ còn lại phải khớp với giá trị số dư TK 242 à bạn.. Cho mình hỏi thêm là sao mình sửa cái khai báo này không được à.. mình cám ơnThưa Quý khách!
Vấn đề : kết chuyển lãi lỗ theo tháng.
Giải pháp: Theo hình đính kèm MISA đang thấy đơn vị đang kết chuyển được lãi lỗ theo tháng rồi ạ. Quý khách mô tả rõ hơn nghiệp vụ cần hỗ trợ.
Vấn đề : Khai báo chi tiết CP để phân bổ.
Giải pháp: Quý khách vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chi phí trả trước/ Danh sách chi phí trả trước để khai báo các khoản chi phí thực tế đang phân bổ.
Trân trọng cảm ơn!
Cái ảnh mình gửi trên là dữ liệu mẫu.. Mình hỏi cách thực hiện kết chuyển lãi lỗ theo tháng để được như trên là mình thực hiện như thế nào.. Mình cám ơnThưa Quý khách!
Vấn đề : kết chuyển lãi lỗ theo tháng.
Giải pháp: Theo hình đính kèm MISA đang thấy đơn vị đang kết chuyển được lãi lỗ theo tháng rồi ạ. Quý khách mô tả rõ hơn nghiệp vụ cần hỗ trợ.
Vấn đề : Khai báo chi tiết CP để phân bổ.
Giải pháp: Quý khách vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chi phí trả trước/ Danh sách chi phí trả trước để khai báo các khoản chi phí thực tế đang phân bổ.
Trân trọng cảm ơn!
Ở số dư đầu kỳ 242 mình chỉ khai báo giá trị số dư thôi còn chi tiết là mình vào "Danh sách chi phí trả trước để khai báo các khoản chi phí" à bạn và tổng số dư phân bổ còn lại phải khớp với giá trị số dư TK 242 à bạn.. Cho mình hỏi thêm là sao mình sửa cái khai báo này không được à.. mình cám ơn
"Ở số dư đầu kỳ 242 mình chỉ khai báo giá trị số dư thôi còn chi tiết là mình vào "Danh sách chi phí trả trước để khai báo các khoản chi phí" à bạn và tổng số dư phân bổ còn lại phải khớp với giá trị số dư TK 242 à bạn.. Cho mình hỏi thêm là sao mình sửa cái khai báo này không được à.. mình cám ơn"Thưa Quý khách!
Quý khách vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Kết chuyển lãi lỗ/ Quý khách để ngày hạch toán cuỗi mỗi tháng. PM tự kết chuyển đến ngày cuối tháng thì sẽ giống như DL mẫu nhé!
Trân trọng cảm ơn!
Vậy cái này chỉ có thể xóa đi rồi nhập lại không thể sửa à bạn.. Mình cám ơnThưa Quý khách hàng!
Chi phí trả đầu kỳ sai số liệu Quý khách có thể xóa đi rồi nhập lại nhé.
Trân trọng cảm ơn!
Cho mình hỏi mình làm sao biết đăng ký hình thức sổ ban đầu là Nhật Ký Chung hay gì ạ.. Cho mình hỏi mình không muốn sử dụng tính năng Chứng từ ghi sổ thì làm thế nàoThưa Quý khách!
Nếu khoản chi phí này từ DL cũ chuyển sang thì không sửa được ạ.
Còn nếu mới tự khai báo vào và chưa có phát sinh thì có thể sửa được ạ.
Trân trọng cảm ơn!
Vâng cám ơn bạn.. Bạn có thể cho mình xin skype để mình dễ tương tác không.. mình cám ơnThưa Quý khách!
Quý khách dùng hình thức nào thì in sổ theo loại đó chứ không phải chọn ở đâu trên PM.
Nếu quý khách không dùng hình thức chứng từ ghi sổ thì không cần lập Chứng từ ghi sổ.
Trân trọng cảm ơn!
Công ty mình không cho sử dụng facebook à bạn.. Nếu được cho mình skype để dễ tương tác hơn thay vì đăng bài trên diễn đànTrân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Quý khách có thể sử dụng kênh hỗ trợ Tổng đài 19008677 hoặc gửi mail [email protected]
P/S: Nếu vướng mắc sản phẩm MISA SME.NET 2017 quý khách hàng có thể trao đổi vướng mắc tại link Chatbot: https://www.facebook.com/messages/t/MISA.SME
Cho mình hỏi sao PMKT MISA 2017 lại tự động phát sinh các chứng từ bên mình như này ạ.. mình cám ơnTrân trọng cảm ơn quý khách hàng!
Quý khách có thể sử dụng kênh hỗ trợ Tổng đài 19008677 hoặc gửi mail [email protected]