Hỏi về hạch toán công ty vừa sản xuất vừa thương mại

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Hằng Mun, 30/3/18.

  1. Hằng Mun

    Hằng Mun Member

    Anh chị cho em hỏi tí ạ, công ty em vừa sản xuất vừa thương mại. Ví dụ mặt hàng A vừa mua hàng về bán và cũng vừa sản xuất được. Trong phần mềm misa em để mặc định mặt hàng A là hàng hoá mặc định TK 156, mua về để ở kho 156 và xuất bán cũng từ kho 156, hiện h cty em sản xuất mặt hàng A em sẽ phải định khoản trên phần mềm là nợ TK155, có TK 154, nếu làm thế thì mặt hàng này sẽ xuất hiện ở kho 155 trên misa đồng thời xuất hiện ở kho 156. Vấn đề là cuối kì trên sổ chi tiết mặt hàng A thì ko âm nhưng ở Tk kho 156 thì âm kho mặt hàng A và kho 155 thì lại còn tồn. Chẳng nhẽ mỗi khi xuất bán em lại phải xem thực tế nó tồn ở kho nào để nhập máy trên hoá đơn, nợ tk632 có tk155 hoặc nợ tk632 có tk156 Cty em gần 7000 mặt hàng xem thế thì chết, mà tạo mới riêng 2 mã 1 mã A thành phẩm, 1 mã A hàng hoá thì số mã hàng tăng lên gấp đôi mà bản chất vẫn là 1 mặt hàng thì kho càng loạn cào cào một đống mã. Cầu anh chị có kinh nghiệm giúp em hiểu với ạ !
     
  2. Chu Kim Anh

    Chu Kim Anh Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Với nhu cầu tại đơn vị, khi làm chứng từ bán hàng, quý khách có thể xem ngay số tồn của mặt hàng theo từng kho để đảm bảo không xuất âm kho, quý khách chọn mã hàng muốn xem số tồn, tại dòng mã hàng quý khách nhấn chuột phải\Xem số lượng tồn như hình đính kèm.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     

    Các file đính kèm:

  3. Hằng Mun

    Hằng Mun Member

    vậy cho em hỏi 1 vấn đề nữa là với sp B, nó vừa là hàng hoá vừa là NVL để sx thì định khoản ntn ạ
     
  4. Chu Kim Anh

    Chu Kim Anh Member Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Nếu là hàng hóa Quý khách hạch toán Nợ 131\Có 156
    Nếu xuất dùng cho sx Quý khách hạch toán Nợ 152\Có 156 để chuyển từ HH sang NVL
    Sau đó hạch toán Nợ 154\Có 152 để chuyển qua sx
    Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!
     
  5. Hằng Mun

    Hằng Mun Member

    bút toán Nợ 152\Có 156 hạch toán ở phân hệ nào vậy ạ??
     
  6. Hồ Thị Trang_MISA

    Hồ Thị Trang_MISA Moderator Nhân viên MISA

    Thưa quý khách hàng,
    Quý khách hàng có thể vào Phân hệ Kho/Tab chuyển kho để thực hiện nhé.
    Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!
     
  7. cảnh tiến

    cảnh tiến New Member

    xin hỏi vấn đề trên: nếu như vậy thì quy trình và nghiệp vụ thực hiện trên phần mềm như thế nào?
    giả sử ban đầu tôi xem tất cả là nguyên vật liệu nhập kho:
    B1: nhập kho : vaò PHân HỆ mUA HÀNG HAch toán :
    Nợ TK 152
    Nợ TK 133 Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)
    Có TK 111, 112, 331... Tổng giá thanh toán
    NHƯNG KHI XUẤT BÁN NGUYÊN LIỆU TRÊN THÌ CÁC BÚT TOAns phân hệ như thế nào ? ĐỂ THEO DÕI ĐƯỢC CÔNG nợ NHẬP XUẤT TôNF VÀ LÊN ĐC BẢNG CÂN ĐỐI TÀI Khoản
     
  8. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Kính thưa Quý khách hàng, MISA xin lỗi chưa hiểu mong muốn hướng dẫn vấn đề của quý khách hàng, Quý khách hàng vui lòng nêu rõ vấn đề nhé. MISA xin cảm ơn
     
  9. cảnh tiến

    cảnh tiến New Member

    Tức là doanh nghiệp mình là chuyên về nội thất:
    Yêu cầu là theo dõi tất cất các nguyên liệu đầu vào và đầu ra cũng như giá thành mỗi công trình. Tuy nhiên ngoài ra cũng là thương mại.
    Tức là Vật tư hàng hoá đầu vào vừa đc hiểu là Nguyên liệu đầu vào( 152 ) phục vụ sản xuất , cũng vừa là hàng hoá bên mảng thương mại.
    Mình đang muốn tư vấn hạch toán ntn trong phần mềm misa để mình vừa báo cáo được công việc bên mảng thương mại cũng như bên mảng nội thất
     
  10. cảnh tiến

    cảnh tiến New Member

    Tức là hàng hoá vật tư nếu mình cứ quy định nó là Nguyên liệu tức là tài khoản kho, tài khoản hạch toán mình mắc định là 152
    Vậy nếu trong phân hệ bán hàng thình vào đâu và các bước ( bút toán mình hạch toán như thế nào ) để lên đc các báo cáo cần thiết, Kho, công nợ, bảng cân đối tài chính
     
  11. cảnh tiến

    cảnh tiến New Member

    Mình hỏi là có theo dõi trên được 1 phân hệ phần mềm misa ko!???? Kể cả mảng thương mại và sản xuất để lên các báo cáo tổng thể về quỹ, hàng tồn kho, công nợ, lãi lỗ giá thành, lên bảng cân đối tài chonhd
     
  12. Trương Hạnh

    Trương Hạnh Moderator Thành viên BQT

    Thưa quý khách hàng!
    Với nghiệp vụ trên anh làm như sau :
    + Khi mua NVL về nhập kho: vào chứng từ mua hàng hóa hạch toán
    N152/C331, 111..
    N1331/C331, 111..
    + Khi xuất kho ( trường hợp anh đang mô tả ở trên là bên anh xuất kho sản xuất đưa vào công trình và xuất kho bán hàng ghi nhận doanh thu, công nợ theo em đang hiểu là anh nhập về ví dụ 100kg và xuất 50kg cho sản xuất và 50 kg thương mại )
    - Với 50 kg sản xuất anh vào kho\xuất kho chọn loại sản xuất hạch toán N 621(nếu TT200), N154 (nếu TT133)/C152 ( đối với TT133 thì phải chọn thêm KMCP)
    - Với 50 kg xuất thương mại anh vào chứng từ bán hàng hạch toán
    N131, 111,112/C511
    N131/C33311
    đồng thời ghi nhận giá vốn: N632/C152 ​
    Trân trọng cảm ơn!
     
  13. Phuongdong20888

    Phuongdong20888 New Member

    CHo mình hỏi. Bên mình là công ty vừa là xây lắp vừa là sản xuất sản phẩm. mình có 1 công trình xây lắp lấy THÀNH PHẨM Của bên mình sản xuất ra làm NVL cho công trình xây lắp. Vậy mình chuyển thành phẩm 155 sang 152( CHuyển kho) sau đó mình hạch toán Nợ 154 có 152 có đúng ko ạ.
     
  14. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Em xin lỗi em đọc vấn đề em chưa hiểu đơn vị muốn hỏi gì ạ? Nếu là cty sx thành phẩm thì cứ hạch toán tính giá thành cho TP bình thường N154 C152 Xuất kho ra SX rồi khi nhập kho TP thì hạch toán N155 C154 thôi ạ
    HD tính giá thành SX: https://forum.misa.com.vn/threads/huong-dan-tinh-gia-thanh-theo-pp-gian-don-pp-truc-tiep.8432/
     
  15. Phuongdong20888

    Phuongdong20888 New Member

    Cty mình vừa sản xuất xà, phụ kiện đường dây bán cho các đơn vị. vừa làm công trình xây lắp Điện. Những Thành Phẩm là xà và Phụ kiện mình sản xuất ra mình vừa bán và cả xuất kho cho công trình xem như là NVL đầu vào của công trình đó mình hạch toán thế nào ạ?
     
  16. Hiền Vương - MISA

    Hiền Vương - MISA Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Thưa anh/chị
    Những thành phẩm xà và phụ kiệm khi làm xong nhập kho TP thì khi nào đơn vi xuất bán thì vẫn cứ xuất bán bt,còn cái nào xuất cho công trình thì đơn vị cứ hạch toán xuất kho cho công trình hạch toán N154 C155 chọn công trình tương ứng là được thôi nhé
     
Bài viết liên quan: Hỏi về
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Hỏi về việc phân bổ chi phí trước hải quan 20/3/20
MISA SME.NET 2017 Hỏi về phân bổ chi phí chung 12/3/20
MISA SME.NET 2017 HỎI VỀ CÁCH XEM CÔNG NỢ 4/3/20
MISA SME.NET 2017 Hỏi về cách sửa hàng loạt các bút toán xuất kho 3/3/20
MISA SME.NET 2017 Hỏi về TK112 19/2/20

Chia sẻ trang này