Chào misa.
Bên mình có 1 hóa đơn mua hàng :
Phụ kiện máy : hạch toán nợ 153/ có 111
Máy : hạch toán nợ 242/ có 111.
Vậy phải hạch toán thế nào để vẫn trên cùng 1 phiếu chi trả nhà cung cấp ạ ?
Nếu chỉ hạch toán trên phiếu chi bình thường thì ko phản ánh được số lượng, đơn giá nhập kho.
Nếu hạch toán trên mua hàng nhập kho thì phần nhập máy ko đúng, không sử dụng chứng từ làm nguồn gốc hình thành khi ghi tăng CCDC được.
Cảm ơn MS.
Bên mình có 1 hóa đơn mua hàng :
Phụ kiện máy : hạch toán nợ 153/ có 111
Máy : hạch toán nợ 242/ có 111.
Vậy phải hạch toán thế nào để vẫn trên cùng 1 phiếu chi trả nhà cung cấp ạ ?
Nếu chỉ hạch toán trên phiếu chi bình thường thì ko phản ánh được số lượng, đơn giá nhập kho.
Nếu hạch toán trên mua hàng nhập kho thì phần nhập máy ko đúng, không sử dụng chứng từ làm nguồn gốc hình thành khi ghi tăng CCDC được.
Cảm ơn MS.
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy