Hạch toán thu phí. lệ phí

Mia89

New Member
Đơn vị mình được sử dụng 100% phí lệ phí thu được nhưng phải nộp hết vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc.
Minh hạch toán thu phí, lệ phí nộp vào kho bạc như sau:
Nôp tiền phí lệ phí vào tk tiền gửi : Vào thu tiền gửi : Nợ TK 1121/ Có TK 5111
Rút tiền mặt từ tk tiền gửi chi lương nhân viên theo chứng từ thực tế: Nợ TK 11 1/ Có TK 1121
Sau khi rút về lập phiếu chi theo chứng từ : Nợ 66121/Có 1111
câu hỏi:
1.Hạch toán như trên đúng không?
2. Số tiền đã chi cũng được xem là chi ngân sách, cũng thể hiện trên TK 66121 trên Các BCTC phải ko?
3. Lúc trước mình có hạch toán nhầm bên mục tiền gửi, mình xóa hết mấy nghiệp vụ dư, nhưng khi thể hiện TK 5111 trên BCTC vẫn hiện thêm số tiền những nghiệp vụ mình đã xóa, không biết nó bị ẩn chỗ nào?
 

Đính kèm

  • 28927789_1728258693897643_1446830713_o.jpg
    28927789_1728258693897643_1446830713_o.jpg
    1.6 MB · Lượt xem: 389
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Mia89

New Member
Cho mình hỏi, nghiệp vụ thu phi lệ phí bằng tiền mặt rồi đi nộp vào tài khoản tiền gửi tại kho bạc và khi rút kinh phí từ tài khoản tiền gửi chi lương và các chi phí thì mình hạch toán như thế nào? Mình đang xài Misa 2019, phần mềm có hướng dẫn nhưng chia ra Nộp tiền mặt gửi vào tài khoản ngân hàng/kho bạc và Thu các khoản phí, lệ phí và các khoản thu sự nghiệp khác, mình đang thắc mắc nên định khaonr theo nghiệp vụ nào dể thể hiện được các khoản phí,lệ phí?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

ltlanmisa

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
Để thực hiện được các nghiệp vụ theo quy trình đơn vị, chị thực hiện theo đúng quy trình MISA đã gửi ở hướng dẫn phía trên nhé
upload_2018-4-23_10-29-27.png

Trân trọng cảm ơn
 

Đính kèm

  • upload_2018-4-23_10-29-0.png
    upload_2018-4-23_10-29-0.png
    382.6 KB · Lượt xem: 333
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top