Mia89
New Member
Đơn vị mình được sử dụng 100% phí lệ phí thu được nhưng phải nộp hết vào tài khoản tiền gửi tại Kho bạc.
Minh hạch toán thu phí, lệ phí nộp vào kho bạc như sau:
Nôp tiền phí lệ phí vào tk tiền gửi : Vào thu tiền gửi : Nợ TK 1121/ Có TK 5111
Rút tiền mặt từ tk tiền gửi chi lương nhân viên theo chứng từ thực tế: Nợ TK 11 1/ Có TK 1121
Sau khi rút về lập phiếu chi theo chứng từ : Nợ 66121/Có 1111
câu hỏi:
1.Hạch toán như trên đúng không?
2. Số tiền đã chi cũng được xem là chi ngân sách, cũng thể hiện trên TK 66121 trên Các BCTC phải ko?
3. Lúc trước mình có hạch toán nhầm bên mục tiền gửi, mình xóa hết mấy nghiệp vụ dư, nhưng khi thể hiện TK 5111 trên BCTC vẫn hiện thêm số tiền những nghiệp vụ mình đã xóa, không biết nó bị ẩn chỗ nào?
Minh hạch toán thu phí, lệ phí nộp vào kho bạc như sau:
Nôp tiền phí lệ phí vào tk tiền gửi : Vào thu tiền gửi : Nợ TK 1121/ Có TK 5111
Rút tiền mặt từ tk tiền gửi chi lương nhân viên theo chứng từ thực tế: Nợ TK 11 1/ Có TK 1121
Sau khi rút về lập phiếu chi theo chứng từ : Nợ 66121/Có 1111
câu hỏi:
1.Hạch toán như trên đúng không?
2. Số tiền đã chi cũng được xem là chi ngân sách, cũng thể hiện trên TK 66121 trên Các BCTC phải ko?
3. Lúc trước mình có hạch toán nhầm bên mục tiền gửi, mình xóa hết mấy nghiệp vụ dư, nhưng khi thể hiện TK 5111 trên BCTC vẫn hiện thêm số tiền những nghiệp vụ mình đã xóa, không biết nó bị ẩn chỗ nào?
Đính kèm
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy