Đối trừ công nợ 3 bên

Thảo luận trong 'MISA SME.NET 2017' bắt đầu bởi Trịnh Lan, 21/7/18.

  1. Trịnh Lan

    Trịnh Lan New Member

    Chào anh(chị),
    Anh(chị) cho e hỏi chút em muốn hạch toán đối trừ công nợ 3 bên giữa cty e , khách hàng, nhà cung cấp thì vào đâu hạch toán ạ, bên khách hàng thanh toán cho bên nhà cung cấp giúp bên em
    Em cảm ơn!
     
  2. Trần Thị Kim Chi _1233

    Trần Thị Kim Chi _1233 Member Nhân viên MISA

    Thưa chị Lan,
    MISA phản hồi vấn đề của chị như sau:
    Vấn đề: em muốn hạch toán đối trừ công nợ 3 bên giữa cty e , khách hàng, nhà cung cấp thì vào đâu hạch toán ạ, bên khách hàng thanh toán cho bên nhà cung cấp giúp bên em
    Giải pháp: Chị vui lòng vào phân hệ Tổng hợp/Chứng từ nghiệp vụ khác: Hạch toán Nợ TK331 (đối tượng Nợ là Nhà cung cấp của chị)/ghi Có TK131 (đối tượng Có là khách hàng đã thanh toán tiền cho bên chị)
    Trân trọng cảm ơn!
     
  3. nghiem tinh

    nghiem tinh New Member

    Chào các bạn. Mình muốn hỏi về thực hiện bù trừ công nợ 3 bên trong misa.
    Bên mình mua hàng của nhà cung cấp A nhưng lại chuyển nhầm tiền cho nhà cung cấp B nên hiện tại công nợ của mình với nhà cung cấp A vẫn còn nợ và công nợ với nhà cung cấp B là đang trả thừa tiền. Giờ 3 bên thống nhất bù trừ công nợ vì nhà ccA cũng có công nợ với nhà ccB. Vậy trong trường hợp này mình phải làm thế nào trên Misa?
    Rất mong các bạn giúp ạ!
     
  4. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Chào chị, chị vào Nghiệp vụ/ Tổng hợp/ Chứng từ nghiệp vụ khác hạch toán Nợ TK 331/ Có TK 331, đối tượng nợ chọn đến nhà cung cấp A, đối tượng có chọn đến nhà cung cấp B
    Sau đó vào Nghiệp vụ/ Mua hàng/ Đối trừ chứng từ để đối trừ chứng từ này và các chứng từ công nợ, thanh toán với đối tượng A, B nhé
     
  5. nghiem tinh

    nghiem tinh New Member

    Cảm ơn bạn đã trả lời nhưng cho mình hỏi thêm. Mình chưa hiểu đối trừ chứng từ là thế nào? sau khi mình thực hiện đối trừ chứng từ thì trên chứng từ thanh toán và chứng từ đối trừ đó có thể hiện như thế nào? và nếu mình hạch toán nghiệp vụ đối trừ công nợ 3 bên như bước 1 bạn hướng dẫn rồi và không thực hiện đối trừ chứng từ thì có được không? có sai lệch về số liệu và sổ sách kế toán không?
    Rất mong bạn hướng dẫn!
     
  6. Phạm Thùy Nga

    Phạm Thùy Nga Moderator Thành viên BQT Nhân viên MISA

    Xin chào anh/chị
    - Để xem các trường hợp nào cần và không cần đối trừ chứng từ, anh/chị xem video sau: https://goo.gl/nkKFF6

    - Để xem cách thực hiện đối trừ, hủy (bỏ) đối trừ chứng từ công nợ phải trả, phải thu và chứng từ thanh toán hạch toán cùng loại tiền hoặc khác loại tiền, anh/chị xem vdieo sau nhé: https://goo.gl/8iUUY4
     
Bài viết liên quan: Đối trừ
Diễn đàn Tiêu đề Date
MISA SME.NET 2017 Tài khoản trên nghiệp vụ đối trừ chứng từ 24/3/20
MISA SME.NET 2017 không thục hiện đối trừ công nợ vói bút toán hang nhập khẩu 4/3/19
MISA SME.NET 2017 Đối trừ công nợ khách hàng 20/2/19
MISA SME.NET 2017 Đối trừ chứng từ 10/12/18
MISA SME.NET 2017 Chứng từ thanh toán - Đối trừ chứng từ - Mua hàng 6/11/18

Chia sẻ trang này