Mình muốn hỏi là đơn vị mình có dự án là chủ đầu tư, có thành lập ban quản lý dự án, thì sẽ không tích vào ô vuông: Kế toán chủ đầu tư không thành lập ban quản dự án đúng không?
Nếu không tích vào ô vuông đó thì không thấy pm hiện các báo cáo dự án đầu tư?
anh chị cho em hỏi:
Đơn vị em có cả TSCĐ tính khấu hao do mua từ quỹ PTHĐSN, khi trích hao mòn không qua TK 36611, như vậy khi lên Bảng CĐSPS thì
Số dư TK 214: Giá trị cột Hao mòn lũy kế cuối kỳ không bằng Giá trị cột Nguyên giá đến cuối kỳ - Giá trị cột GTCL đến cuối kỳ
Như vậy có đúng không...
anh/chị cho em hỏi:
Bước 2 đến bước 3 thường là chênh lệch ngày do đợi kho bạc duyệt:
B2: N 112/511 ngày 22/10
B3: thực tế ngày 25/10 kho bạc mới duyệt tiền về TK tiền gửi, nếu hạch toán ngày 22/10 đủ các bước thì không được vì PM sẽ báo tk âm
như thế ngày 25/10 tiền về TKTG thì phải vào điêù...
em cảm ơn chị Hồng Nhung, e đã sửa được rồi!
Em có câu hỏi nữa: em có chuyển cho bên bán 350.000,đ bằng chuyển khoản kho bạc, nhưng dự toán e được chi 300.000,đ, bên bán đã trả lại vào tài khoản kho bạc 9527 bên em 50.000,đ. Em nhập vào phần mềm thế nào?
Em cảm ơn
anh/chị cho em hỏi về đối chiếu KB trên PM của em bị lệch so với Bảng kho bạc đã duyệt (Em đang sử dụng misamimosa 2019)
Đối chiếu mẫu 01 - KB trên PM misa
Đối chiếu mẫu số 02 - trên PM
Đối chiếu mẫu 01 - KB đã duyệt
Mẫu 02 - KB đã duyệt
Gửi anh/chị
Anh/chị cho em hỏi em đang dùng misamimosa2019 (chưa nâng cấp lên misamimosa2020), em vẫn dùng chung dữ liệu 2020 và 2019. Em muốn hỏi giờ em muốn nâng cấp lên misamimosa2020 nhưng vẫn gộp chung dữ liệu 2019 và 2020 và Phần dữ liệu năm 2019 em muốn giữ nguyên bảng biểu, mẫu sổ, báo...
Gửi chị Hiền Vương!
Em chụp đc ảnh màn hình rồi, chị xem số dư tk 3341 trên bảng CĐSPS và em chụp số dư trên Báo cáo tổng hợp công nợ không khớp nhau, em đã ktra lại chi tiết từng đối tượng nhưng vẫn k biết lệch ở đâu, c xem giúp em, em cảm ơn !
Gửi anh /chị cho em hỏi:
- Vấn đề thứ 1: Em sửa lại số dư đầu kỳ theo dõi chi tiết theo đối tượng tk 331 nhưng đến khi lên bảng cân đối số phát sinh, số dư đầu kỳ 331 trên bảng CĐSPS không đúng với mục số dư đầu kỳ ?
- Vấn đề thứ 2: Báo cáo tổng hợp công nợ số dư không đúng với bảng cân đối số...
Gửi anh/chị
cho em hỏi khi em cần bổ sung thêm các chỉ tiêu chi tiết cho tài khoản như; đối tượng, hoạt động do trước đó mình không theo dõi nhưng phần mềm cứ báo phải xóa số dư đầu kỳ, nhưng xóa số dư đầu kỳ đi rất khó nhập lại đc vì dư đầu kỳ đã theo dõi theo nhiều chỉ tiêu, vậy làm thế nào ạ
em cũng đã chọn tính chất nguồn cho nguồn XDCB không chọn, nhưng vẫn không thiết lập được hạch toán đồng thời là sao, em hạch toán tay cũng thông báo : "Thông tin hạch toán đồng thời không phù hợp với quy tắc thiết lập hạch toán đồng thời"
gửi anh/chị
Em muốn hỏi Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, ghi:
❖ Trường hợp TSCĐ hình thành từ nguồn NSNN:
•Khi phát sinh chi phí đầu tư XDCB, thông qua trả cho người bán em ghi:
Nợ TK 2412/Có 331
Nợ 331/Có 3664
đồng thời ghi:
Có TK 009 - Dự toán chi đầu tư XDCB
em thiết lập hạch toán...