Hồ Thị Trang_MISA

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • chào bạn. giúp mình chút là khi mình in hoá đơn VAT trực tiếp từ phần mềm ra, mẫu hoá đơn của công ty mình 2 bên lề trái và phải có tiêu đề là in tại công ty abc bên trái, bên phải là in từ phần mềm misa 2017. nhưng khi in do chữ bé và thanh nên khi in ra giấy bị mờ. bạn cho mình hỏi cách khắc phục, muốn chữ đậm lên thì làm thế nào? mình cảm ơn!
    xin trợ giúp gấp!
    Máy tôi bị hỏng ổ cứng tôi thay ổ cứng khác và báo lỗi "
    khong Ket noi duoc voi may chu hoac khong mo duoc co so du lieu" chiều nay tôi có buổi tập huấn và không thể mở được MISA nên tôi nhờ BQT trợ giúp cho tôi! xin cảm ơn
    ID untraview 12 650 293 Pass 9347
    Chào chị công ty em hiện đang vướng tk 331, đã ghi sổ và lên sổ sách, bên em làm đối chiếu công nợ với nhà cung cấp số dư có tk 331 là 295t nhưng bên nhà cung cấp đối chiếu chỉ 237t và đồng ý xác nhận công nợ như số bên họ là 237t, vậy bên cty em phải điều chỉnh sao ạ, hiện cty em chuẩn bị thanh tra thuế.mong chị hướng dấn giúp em
    1.CTY e mua hoa quả để thắp hương ngày lễ.e mua ở vinmart có hóa đơn đỏ.vậy cho e hỏi thuế của hóa đơn có đk khấu trừ thuế GTGT hay k ạ? và đối với phần mềm misa thì hạch toán trên phân hệ nào ạ?
    công ty mình đang dùng phần mềm misa 2017, và bắt đầu nhập liệu trên misa . hiện tại công ty đang có 3 dự án thiết kế xây dựng. mình muốn lập cho từng dự án chi tiết để tách chi phí thì cách làm thế nào? vì công ty mình đang áp dụng thông tư 133. chi phí nvl chủ yếu là photo,in ấn và chi phí nhân công
    Chào bạn cho mình hỏi tí
    Mình dạy phần mềm MIsa torng trường, sáng nay mở máy ra thấy tất cả các file đều báo hỏng hoặc bị xóa
    Mình xử lý làm sao hả bạn? Bạn hỗ trợ giúp mình với
    Chào bạn cho mình hỏi.MIsa 2019. Khi tạm ứng tiền kinh phí từ công khám BHYT từ BHXH về mình hạch toán sao. Lúc trước Nợ 1121, Có 3321. bây giờ sao nhờ bạn hỗ trợ dùm.
    Cho mình hỏi tý ạ!!!
    Mình tạm ứng ở kho bạc là mục 7799 nhưng khi thanh toán tạm ứng ở mục khác là 7049, khi làm đối chiếu dưới kho bạc phần mình tạm ứng vẫn nằm bên mục 7799 chứ k chuyển qua được mục 7049 trong khi đó đối chiếu kho bạc phần tạm ứng mình đã thanh toán xong nằm ở mục 7049..Mọi người giúp mình với
    NGÀY KHÓA SỔ HIỆN THỜI LÀ NGÀY 31/12/2017
    NHƯNG EM MUỐN SỬA NGÀY KHÓA SỔ HIỆN THỜI LẠI NGÀY 1/1/2017 CÓ CÁCH NÀO KHG Ạ. EM CẢM ƠN
    Mình có phần mềm misa 2010 . Đăng nhập ko kết nối đc máy chủ . M đã tìm SQL 2005 nhưng trên máy m ko có. Bạn có thể xử lý giúp mình qua ultra đc ko?
    Ngày 10/07/2018 Công ty e nhận được quyết định của Chi cục thuế như sau:
    1. Xử phạt hành chính: 4.200.000đ phạt do khai sai nhưng không dẫn tới thiếu số thuế GTGT phải nộp
    2.Giảm khấu trừ thuế GTGT còn được chuyển năm 2017 là 5.409.835đ ( thuế GTGT quý 2năm 2018 vẫn còn được khấu trừ là: 239.144.863)
    3.Giảm lỗ: 55.086.531
    em muốn hỏi misa cách hạch toán
    Hi chị, Cty em mới mua phần mềm misa, khi đổ hóa đơn từ phần mềm cũ qua số hóa đơn bị lập lại và không xóa đi được ? Xin chỉ em cách xử lý ạ
    Bên công ty em bán hàng chịu chi phí vận chuyển. Đây là chi phí bán hàng bên em trả hết. Xin chỉ dẫn xử lý cụ thể trên Misa.
    Cho m hỏi mình cấp số hoá đơn bán hàng. phần mềm hiện lên thư mục: ngày hoá đơn phải lớn hơn ngày hoá đơn liền kề. lỗi do đâu và cách giải quyết ntn?
    Mình vào hóa đơn bán ra nhưng quên một hóa đơn chưa vào, khi phát hiện ra vào thêm thì toàn thấy misa báo số hóa đơn đã có, mình tìm lại nhưng rõ ràng k có số hđ đó vào rồi, bjo mình muốn ghi sổ dc hóa đơn đó thì phải làm ntn?
    cho em hỏi, em đang sử dụng misa, nhưng khi chạy báo cáo thì trị giá hàng tồn vs trị giá khi lên sổ cái ko giống nhau, chị có biết các lý do để dẫn đến sai lệch này ko ạ, em cảm ơn
    cho em hỏi xúi mọi người ơi!
    em có một hóa đơn trong đó mua 4 điện thoại bàn là 3.9tr và phí thuê dịch vụ tổng đài 6 tháng là 1.8tr tổng hóa đơn là 5.7tr xuuaats hóa đơn ngày 6/02/2018. ngày 09/02/2018 chuyển khoản. giờ em hoạch toán sao trên phần mềm ạ? nhập kho 4 điện thoại rồi phân bổ hay sao ạ? còn cái phí dịch vụ kia thì hoách toán sao ạ? mọi người giúp em ạ
    Hoa Dinh
    Hoa Dinh
    Theo mình thì bạn dùng chứng từ mua hàng không qua kho và khai báo mã CCDC và dịch vụ để hạch toán hóa đơn trên. Ghi nợ 242/ Có 331
    Sau đó vào phân hệ CCDC, ghi tăng 4 điện thoại
    Tiếp theo vào Nghiệp vụ -- Tổng hợp -- Chi phí trả trước -- Danh sách chi phí trả trước và kê khai dịch vụ thuê tổng đài 6 tháng kia
    Hàng tháng click phân bổ chi phí CDCC và chi phí trả trước thì phần mềm sẽ tự động phân bổ 2 chi phí trên!
  • Đang tải...
  • Đang tải...
  • Đang tải...
Top