phandieplinh
Member
a/c cho e hỏi, bảng tính lương e lập xong đã nhấn nút cất, giờ e muốn sửa thêm vài nhân viên vào thì làm sao ạ?
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Thưa chịa/c cho e hỏi, bảng tính lương e lập xong đã nhấn nút cất, giờ e muốn sửa thêm vài nhân viên vào thì làm sao ạ?
Thưa anh/.chịa/c cho e hỏi, công ty em kinh doanh vận tải, các loại vé đường bộ rất nhiều VD 1.900.000 ( gồm nhiều vé ). khi hạch toán N154, N 1331/C1111. NHiều vé đường bộ vậy hướng dẫn cách sử dụng trên misa như thế nào ah. Xin cám ơn
Thưa anh/chịad cho e hỏi, e làm lương cho nhân viên theo hợp đồng dịch vụ, misa có hướng dẫn cách làm bảng lương và tính lương cho loại hợp đồng này không ạ?
Thưa anh/.chị
Vậy đơn vị có tính giá thành cho từng loại vé không ạ? Nếu được đơn vị xem các loại vé là mã công trình và trong các loại vé là các vé thì được xem là các hạng mục công trình để khai báo nhé
Khi hạch toán chứng từ thuộc từng mã loại vé đơn vị chọn mã công trình tương ứng là được nhé
Hd chi tiết khai báo công trình:http://help.sme2019.misa.vn/html_11200100.htm)
Thưa anh/chịDN mình không tính giá thành, phí vé cước đường bộ dùng để tạo doanh thu cho DN thôi
Thưa anh/chịhi a/c, e muốn tính lương cho công nhân làm việc theo hình thức khoán việc, tiền lương trả 1 lần theo hợp đồng, ví dụ e làm hợp đồng cho 1 công nhân hoàn thành công việc trong vòng 10 ngày từ ngày 1 đến ngày 10, lương trả 1 lần là 8 triệu, vậy e vào khai báo trên pm thế nào ạ
Thưa anh/chịhợp đồng này e làm biên bản không khấu trừ thuế tncn, có những hợp đồng giá trị lớn vậy e khai báo vào phần không tính thuế tncn thế nào ạ, vì trên bảng tính lương e thấy tự động nhảy thuế tncn luôn ạ?
hi chị, e trả lương cho cộng tác viên cũng bằng cách này luôn phải không ạ? vì ctv bên e ko chấm công, chỉ trả lương cứng theo thángThưa anh/chị
Trường hợp này đơn vị hạch toán số tổng trên MISA ạ, khi xác định khoản lương phải trả hạch toán Nợ TK loại 6 Có 334 ( làm bên chứng từ NVK nhé)
Khi nào trả lương hạch toán N334 C112.111( làm ở UNC HOẶC phiếu chi tiền mặt)
Thưa anh/chịhi chị, e trả lương cho cộng tác viên cũng bằng cách này luôn phải không ạ? vì ctv bên e ko chấm công, chỉ trả lương cứng theo tháng
Thưa anh/chịcó cần đăng ký thông tư kế toán trên pm ko ạ?e làm theo thông tư 133
e muốn kiểm tra lại dữ liệu ban đầu thì vào đâu ạ?Thưa anh/chị
Đăng ký thông tư kế toán là gì ạ? khi tạo dữ liệu đơn vị đã khai báo hết thông tin ban đầu rồi giờ cứ vậy căn cứ theo TT đã chọn để làm thôi ạ?
Trân trọng
Thưa chịe muốn kiểm tra lại dữ liệu ban đầu thì vào đâu ạ?