Thanh lý TSCĐ

Thu Chiến

New Member
Anh Chị cho e hỏi:
Bên e có một máy in đã lỗi thời nhưng vẫn chưa khấu hao hết. Giờ giám đốc đổi máy mới cùng loại cải tiến hơn cho cùng bên nhà cung cấp đó ( tức là, đổi máy cũ và lấy máy mới và phụ thêm tiền cho họ ). Giờ e phải hạch toán như thế nào ạ?
VD: Ngày 1/7/2017 bên e mua một máy in nguyên giá là 130tr ( khấu hao trong vòng 4 năm)
Ngày 1/9/2019, bên em bán máy in cũ đó và thêm 45tr lấy máy mới ( bán và mua cùng một NCC cũ ngày trước).
Thank Anh /Chị!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Anh Chị cho e hỏi:
Bên e có một máy in đã lỗi thời nhưng vẫn chưa khấu hao hết. Giờ giám đốc đổi máy mới cùng loại cải tiến hơn cho cùng bên nhà cung cấp đó ( tức là, đổi máy cũ và lấy máy mới và phụ thêm tiền cho họ ). Giờ e phải hạch toán như thế nào ạ?
VD: Ngày 1/7/2017 bên e mua một máy in nguyên giá là 130tr ( khấu hao trong vòng 4 năm)
Ngày 1/9/2019, bên em bán máy in cũ đó và thêm 45tr lấy máy mới ( bán và mua cùng một NCC cũ ngày trước).
Thank Anh /Chị!
Thưa anh/chị
Trường hợp này anh/chị sẽ ghi giảm TSCĐ theo HD sau: http://help.misasme2017.misa.vn/thanh_ly_nhuong_ban_tscd.htm
sau khi ghi giảm xong, anh/chị hạch toán mua mới TSCĐ kia về và ghi tăng bình thường nhé
Trân trọng
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thu Chiến

New Member
Tức là bên e đổi máy cũ và phụ thêm 45tr để lấy máy mới. Giờ hạch toán gtri chưa khấu hao hết vào Tk nào?
Em hạch toán vào TK 331 để đối trừ công nợ như sau đk ko ạ:
BT1: Bán máy cũ

Nợ 214: 78tr ( gtri đã KH)
Nợ 331 (?) : 52tr ( gtri còn lại) ( e hạch toán vào TK 331 có đúng ko ạ)
Có 211: 130tr (Nguyên giá)
Có phải thêm bút toán doanh thu nữa ko ạ?

BT2: Đổi lấy máy mới phụ thêm 45tr:

Nợ 211: 97tr ( = 45tr + 52tr)
có 311: 97tr
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
H

Hiền Vương - MISA

Guest
Tức là bên e đổi máy cũ và phụ thêm 45tr để lấy máy mới. Giờ hạch toán gtri chưa khấu hao hết vào Tk nào?
Em hạch toán vào TK 331 để đối trừ công nợ như sau đk ko ạ:
BT1: Bán máy cũ

Nợ 214: 78tr ( gtri đã KH)
Nợ 331 (?) : 52tr ( gtri còn lại) ( e hạch toán vào TK 331 có đúng ko ạ)
Có 211: 130tr (Nguyên giá)
Có phải thêm bút toán doanh thu nữa ko ạ?

BT2: Đổi lấy máy mới phụ thêm 45tr:

Nợ 211: 97tr ( = 45tr + 52tr)
có 311: 97tr
Thưa anh/chị
khi thanh lý nhượng bán TSCĐ:

Ghi giảm TSCĐ được thanh lý, nhượng bán
Nợ TK 214 Hao mòn TSCĐ (giá trị đã hao mòn)
Nợ TK 811 Chi phí khác (giá trị còn lại) => Trường hợp nhượng bán TSCĐ dùng vào SXKD
Có TK 211 Nguyên giá

Đồng thời, ghi nhận số thu do thanh lý, nhượng bán TSCĐ
Nợ TK 111, 112, 131...
Có TK 3331 Thuế GTGT phải nộp (nếu có)
Có TK 711
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top