Xử lý công nợ cuối năm

lê thị chang

New Member
Các anh chị cho em hỏi, cuối năm chốt sổ sách, e thấy số liệu công nợ phải thu của KH bên e như sau:
Dự nợ : tiền đô là 0USD nhưng tiền việt quy đổi ra là :92.039đ
Dư có : 0.9USD nhưng ko có tiền quy đổi ra (cái này có đúng không ạ, bình thường em thấy sẽ quy đổi)
Thực tế KH bên e trả thừa 0.9USD
Bây giờ e muốn xử lý số tiền đô và việt kia cho hết công nợ thì xử lí như nào ạ.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Dạ chị vào nghiệp vụ/ mua hàng đối trừ chứng từ hết các công nợ tiền đô
Đồng thời vào nghiệp vụ/ bán hàng đối trừ hết các cộng nợ đô của bán hàng trước xem ạ thường thì đối trừ xong sẽ không xảy ra tình trang trên ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top