Xin chào ad, bên em là công ty sản xuất, đầu kì (năm trước) có chi phí dở dang em đã khai báo số dư theo đối tượng tập hợp chi phí. Trong kì nhập kho sản phẩm đến cuối kì tính giá thành làm sao để phần mềm nhận chi phí dở dang đầu kì đã khai báo. Ở bước tập hop chi phí trực tiếp những cp phát sinh trong kì đều đc ghi nhận, còn cp dở dang đầu kì thì ko. Xin giúp em giải đáp vấn đề trên
Ngoài ra e muốn hỏi trong tháng chín có ps chi phí sản xuất nhưng qua tháng 10 mới mới hoàn thành thì cp ở tháng 9 đang dở dang, khi tính giá thành ở phần xác định tính giá thành, chọn đối tượng thcp thì có loại những đối tượng chưa hoàn thành sản phẩm (đang dở dang) ra ko hay chọn tất cả. Vì đôi khi sản xuất nhiều ko nhớ đc cái nào đã hoàn thành hay chưa
Ngoài ra e muốn hỏi trong tháng chín có ps chi phí sản xuất nhưng qua tháng 10 mới mới hoàn thành thì cp ở tháng 9 đang dở dang, khi tính giá thành ở phần xác định tính giá thành, chọn đối tượng thcp thì có loại những đối tượng chưa hoàn thành sản phẩm (đang dở dang) ra ko hay chọn tất cả. Vì đôi khi sản xuất nhiều ko nhớ đc cái nào đã hoàn thành hay chưa
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy