Tình hình là e có nhận dự toán đâu năm. nhưng khi nhập xong ấn Cất phần mềm cứ báo như hình ạ. em đã tìm rất kỹ... làm gì có tiểu mục nào mà nó cứ báo vậy
Theo chế độ kế toán mới, khi nhận dự toán, kế toán cần hạch toán vào bên Nợ của TK 00821, 00822, 0091, 0092, 0093 (tài khoản cha). Khi rút dự toán, kế toán mới hạch toán và tài khoản chi tiết nhất của TK ví dụ 008212
Cho nên Quý khách hàng làm bút toán nhận dự toán chỉ hạch toán tới tài khoản cha theo hướng dẫn tại đây ạ:
Theo chế độ kế toán mới, khi nhận dự toán, kế toán cần hạch toán vào bên Nợ của TK 00821, 00822, 0091, 0092, 0093 (tài khoản cha). Khi rút dự toán, kế toán mới hạch toán và tài khoản chi tiết nhất của TK ví dụ 008212
Cho nên Quý khách hàng làm bút toán nhận dự toán chỉ hạch toán tới tài khoản cha theo hướng dẫn tại đây ạ:
- Khi nhận dự toán hạch toán vào TK cha 00821, rút dự toán nhập vào TK con 008212- Thực chi. Lên bảng cân đối số phát sinh trên PM số liệu ở TK con 008212 không tổng hợp vào TK cha 00821. Như vậy xử lý sao ạ? Giúp e với!