Trà My
New Member
Dear các bạn, cho mình hỏi trường hợp này nhé!
Bên mình chuẩn bị tham gia hội chợ triển lãm, và có 1 CTy nước ngoài cùng tham gia với bên mình.
Bên Cty nước ngoài chi trả 70% phí hội chợ triển lãm và họ đã TT trực tiếp cho bên hội chợ triển lãm luôn.
Còn lại 30% Cty mình tự chi trả, và 30% đó mình có lấy HĐơn GTGT.
Vậy những chứng từ chi phí cho 30% đó mình có được đưa vào kê khai thuế như bình thường ko? và cần làm hồ sơ như thế nào để hợp thức chi phí 30% trên cả nhà?
Và chi phí nước ngoài bỏ ra 70% Cty mình muốn được đưa vào Chi phí CTy? thì hồ sơ cần bổ sung gì ạ?
Xin các bạn cho ý kiến, vì mình chưa gặp phải bao giờ?
Cám ơn cả nhà!
Bên mình chuẩn bị tham gia hội chợ triển lãm, và có 1 CTy nước ngoài cùng tham gia với bên mình.
Bên Cty nước ngoài chi trả 70% phí hội chợ triển lãm và họ đã TT trực tiếp cho bên hội chợ triển lãm luôn.
Còn lại 30% Cty mình tự chi trả, và 30% đó mình có lấy HĐơn GTGT.
Vậy những chứng từ chi phí cho 30% đó mình có được đưa vào kê khai thuế như bình thường ko? và cần làm hồ sơ như thế nào để hợp thức chi phí 30% trên cả nhà?
Và chi phí nước ngoài bỏ ra 70% Cty mình muốn được đưa vào Chi phí CTy? thì hồ sơ cần bổ sung gì ạ?
Xin các bạn cho ý kiến, vì mình chưa gặp phải bao giờ?
Cám ơn cả nhà!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy