Hỏi về nghiệp thu tiền khách hàng

truc xanh

New Member
Chào các bạn,
Cho mình hỏi về nghiệp vụ thu tiền bán hàng, Ví dụ Tk 131 có số dư đầu kỳ là 100.000.000 đ, trong kỳ khách hàng trả nợ mình số tiền là 110.000.000 đ, Vậy mình phải hạch toán trong chương trình như thế nào để vừa thu được số tiền 110.000.000 đ vừa cấn trừ được công nợ?
Cảm ơn các bạn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

HTLE_MISA

Member
Thưa Anh/ Chị!
Với nghiệp vụ trên anh/ Chị làm như sau:
- Khi khách hàng trả nợ anh/ chị vào phân hệ Quỹ/ Thu tiền/ Làm phiếu thu tiền hạch toán Nợ 111/ Có 131: 110.000.000 chọn đối tượng khách hàng tương ứng
- Vào Nghiệp vụ/ Bán hàng/ Đối trừ chứng từ. Chọn khách hàng tích chọn chứng từ nợ và chứng từ thanh toán để thực hiện đối trừ công nợ là được nhé
Chúc anh/ chị thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
MISA xin trân trọng cảm ơn anh/chị vì đã tin tưởng lựa chọn và sử dụng sản phẩm, dịch vụ của MISA.
Chúc anh/chị sức khỏe và thành công!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Hiên 0106

New Member
Thưa anh/chị .
Anh chị có thể giúp e vấn đề này được không ạ? Bên em có làm hợp đồng bán hàng cho một công ty với
Giá trị tiền hàng đá đen ak giao nhận theo hồ sơ : (1) 797.982.080đ
Giá trị tiền hàng đá đen ak giao nhận thực tế:(2) 170.552.300 đ
Chênh lệch : (3) 627.429.780đ
- thuế VAT theo hóa đơn đá đen ak (4) 79.798.208đ
- Thuế VAT chênh lệch viết hóa đơn (5% tăng thêm) (5) 31.371.489đ
- thuế VAT nhân công (17%) (6) 84.644.700đ
Tổng bên A phải thanh toán cho bên e là : (7) 366.366.697đ
7=2+4+5+6
Giá trị bên A đã tạm ứng, thanh toán cho bên B: 308.000.000 đ
Giá trị bên B đã hoàn lại: 84.600.000đ
- Giá trị em còn được thanh toán : 142.996.697 đ
Vậy anh/chị cho em hỏi là em muốn hạch toán các khoản này vào phần mềm missa để theo dõi thì hạch toán như thế nào ah? Em cảm ơn
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
MISA đang xem xét và sẽ phản hồi vấn đề với đơn vị ngay khi có kết quả.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

NNLUONG_MISA

Moderator
Nhân viên MISA
Thưa anh/chị,
Để MISA có căn cứ tư vấn, anh/chị vui lòng cho biết việc hạch toán này của đơn vị là phản ánh trên 2 báo cáo : Báo cáo nội bộ (phản ánh đúng thực tế tình hình kinh doanh bao gồm khoản thu do giao nhận thực tế (khoản 2) và các khoản thu VAT chênh lệch(khoản 4+5+6) (kiểu khai khống)) và Báo cáo tài chính (nộp cho cơ quan thuế) phản ánh tình hình kinh doanh ảo bao gồm khoản thu ảo (khoản 1), và thuế theo khoản ảo (khoản 4) đúng không ạ? Và khoản tạm ứng, hoàn ứng là cụ thể như thế nào vì MISA chưa rõ mối liên hệ giữa khoản phải thu, khoản tạm ứng, hoàn ứng này để ra khoản còn phải thu.
Anh/chị phản hồi rõ hơn để MISA tư vấn tiếp nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Vũ Hiên 0106

New Member
c ơi cho em hỏi muốn tập hợp chi phí cho công trình thì trên misa mình làm thế nào ạ? Với lại kết chuyển lãi lỗ cho công trình đó như thế nào nữa ạ.
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top