hobaominh
New Member
cho mình hỏi, đơn vị mình là đơn vị trường học trong năm 2018 trường mình phát sinh nghiệp vụ như sau:
- số dư đầu năm la 75 triệu
- tháng 1 thu học phí 125.000.000 triệu
- trong tháng 01 nộp tiền thu học phí vào tài khoản kho bạc 125.000.000 triệu (trong đó tiền quản lý phí là 2 tr)
- tháng 5 lập ủy nhiệm chi chuyển khoản quản lý phí 2tr về phòng GD
- trong năm 2018 mình chi hoạt đông hết 100 tr, chi cải cách tiền lương 50tr
- zay mình phải hạch toán như thế nào!! (không nhập số dư đầu kỳ 3371)
- số dư đầu năm la 75 triệu
- tháng 1 thu học phí 125.000.000 triệu
- trong tháng 01 nộp tiền thu học phí vào tài khoản kho bạc 125.000.000 triệu (trong đó tiền quản lý phí là 2 tr)
- tháng 5 lập ủy nhiệm chi chuyển khoản quản lý phí 2tr về phòng GD
- trong năm 2018 mình chi hoạt đông hết 100 tr, chi cải cách tiền lương 50tr
- zay mình phải hạch toán như thế nào!! (không nhập số dư đầu kỳ 3371)
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy