CÔNG CỤ DỤNG CỤ !

Kieu Lan

Member
Chào misa, cho mình hỏi là mình mới vào công ty, công ty mình có mua phần mềm misa bây giờ muốn hạch toán công cụ dụng cụ tài sản cố định ( sd cho văn phòng và xưởng sản xuất ) trên phần mềm nhưng mà những tài sản này đã phân bổ trước đó rồi, bây giờ nếu muốn hạch toán trên misa với số tiền và thời gian còn lại thì hạch toán như nào ạ ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
Chào misa, cho mình hỏi là mình mới vào công ty, công ty mình có mua phần mềm misa bây giờ muốn hạch toán công cụ dụng cụ tài sản cố định ( sd cho văn phòng và xưởng sản xuất ) trên phần mềm nhưng mà những tài sản này đã phân bổ trước đó rồi, bây giờ nếu muốn hạch toán trên misa với số tiền và thời gian còn lại thì hạch toán như nào ạ ?
Dạ chị vào nghiệp vụ\tài sản cố định\khai báo tài sản cố định đầu kỳ ạ, ccdc cũng tương tự như vậy
Link hướng dẫn:
TSCD: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/html_19010000/
CCDC: https://helpsme.misa.vn/2021/kb/html_18010000/
Trân trọng!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Kieu Lan

Member
1623723973475.png

ngày ghi tăng là ngày hạch toán lại hay ngày bắt đầu mua về sử dụng ạ ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Kieu Lan

Member
1623726020378.png

vậy còn khoản mục tài khoản chi phí ạ, nếu xuất dùng cho phân xưởng sx thì dùng tài khoản nào vậy chị, bộ phận văn phòng thì sao ạ
rồi khi tính giá thành những mục này có tập hợp chi phí sản xuất vào để tính giá thành không ạ ?
mình cảm ơn nhé !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
View attachment 18548
vậy còn khoản mục tài khoản chi phí ạ, nếu xuất dùng cho phân xưởng sx thì dùng tài khoản nào vậy chị, bộ phận văn phòng thì sao ạ
rồi khi tính giá thành những mục này có tập hợp chi phí sản xuất vào để tính giá thành không ạ ?
mình cảm ơn nhé !
dạ nếu dùng sản xuất phân xưởng thì chị dùng tk 154 (TT133), kmcp chọn tương ứng ví dụ sxc-dcsx, khi chị chon như vậy thì mặc định pm sẽ tập hợp chi phí tính giá thành sau khi chị đã phân bổ chi phi ccdc, còn nếu dùng cho văn phòng chị hạch toán vào 642 ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Kieu Lan

Member
tổng tồn đầu kì của 242 là nhập giá trị của CCDC hay là giá trị còn lại chưa phân bổ ạ ?
và khi tính giá thành cho tháng 5 này có phân bổ chi phí của CCDC với khấu hao TSCĐ của tháng 5 để tập hợp chi phí tính giá thành không ạ ?
khi hạch toán chi phí thuê phân xưởng (có tính giá thành) thì mình vào chứng từ mua dịch vụ rồi định khoản N6273/C1121 có đúng không ạ ?
mình cảm ơn ạ !
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trương Hạnh

Well-Known Member
tổng tồn đầu kì của 242 là nhập giá trị của CCDC hay là giá trị còn lại chưa phân bổ ạ ?
và khi tính giá thành cho tháng 5 này có phân bổ chi phí của CCDC với khấu hao TSCĐ của tháng 5 để tập hợp chi phí tính giá thành không ạ ?
khi hạch toán chi phí thuê phân xưởng (có tính giá thành) thì mình vào chứng từ mua dịch vụ rồi định khoản N6273/C1121 có đúng không ạ ?
mình cảm ơn ạ !
dạ thưa chị chị đã khao báo ccdc đầu kỳ giống với hình hướng dẫn này chưa ạ
1623743477009.png


và khi tính giá thành cho tháng 5 này có phân bổ chi phí của CCDC với khấu hao TSCĐ của tháng 5 để tập hợp chi phí tính giá thành không ạ ?-> dạ đúng rồi
khi hạch toán chi phí thuê phân xưởng (có tính giá thành) thì mình vào chứng từ mua dịch vụ rồi định khoản N6273/C1121 có đúng không ạ ? -> đúng ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top