Chênh lệch giữa doanh thu trên sổ cái TK 511, 711 và trên bảng kê bán ra

Pham Quynh Dao

New Member
MN ơi, khi mình vào tiện ích để đánh giá chứng từ thì phần nghiệp vụ này bị chênh lệch số tiền được chiêc khấu trên HĐ đầu ra, nên dẫn đến TK511 không khớp, vậy mình phải xử lý như thế nào ạ Tks MN!
1616124984579.png
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Thanhnguyen162

New Member
1616126295657.png

1616126334879.png

Em cũng đang bị vướng thế này ạ, vào kiểm tra tiện ích thì Giá trị HH mua vào là 1.200.000, thuế 120.000; nhưng thực tế hóa đơn chỉ là 600.000 và vat 60.000 thôi ạ. Mọi người chỉ em cách xả lý với ạ
Em cảm ơn.
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
View attachment 17931
View attachment 17932Mình cũng đang bị vướng thế này ạ, vào kiểm tra tiện ích thì Giá trị HH mua vào là 1.200.000, thuế 120.000; nhưng thực tế hóa đơn chỉ là 600.000 và vat 60.000 thôi ạ. Mọi người chỉ em cách xả lý với ạ
Em cảm ơn.
Dạ thử xóa tờ khai đi lập lại xem nha! Đồng thời kiểm tra lại bên tab thuế của chứng từ này đã khai báo đúng thông tin chưa ạ?
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Nguyễn Trọng Đại

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Chào MOD
MOD hướng dẫn cùn quá.
Theo MOD nếu phải báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn thì hóa đơn số 11 ngày 20/1/2020 của người ta báo là "không phải kê khai" à?
Sợ quá rồi.
Ak vâng e xin lỗi chỗ này e nhìn nhầm chút tại nhiều hình quá! ý e là những cái nộp thuế thôi ạ! a thông cảm nha! Cám ơn a nhiều ạ! :D
 
Sửa lần cuối:
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top