Chào mọi người!
Em muốn hỏi là trước bên công ty cũ nếu HĐ mua vào tháng 1 nhưng qua 21/02 em mới nhập liệu (quá hạn BCT tháng 1) thì e sẽ nhập ngày hạch toán là tháng 2 và ngày hóa đơn là tháng 1, thì HĐ này sẽ lên BCT tháng 2 và trong mục Báo cáo -> thuế-> tổng hợp hóa đơn mua vào....em chọn tháng nào sẽ ra hóa đơn kê trên BCT tháng đó tức là dựa vào ngày hạch toán. Em muốn biết là cái này cài đặt như nào ạ, vì công ty mới em thực hiện các thao tác trên nhưng ko ra được kết quả như cũ. Cảm ơn mn!
Em muốn hỏi là trước bên công ty cũ nếu HĐ mua vào tháng 1 nhưng qua 21/02 em mới nhập liệu (quá hạn BCT tháng 1) thì e sẽ nhập ngày hạch toán là tháng 2 và ngày hóa đơn là tháng 1, thì HĐ này sẽ lên BCT tháng 2 và trong mục Báo cáo -> thuế-> tổng hợp hóa đơn mua vào....em chọn tháng nào sẽ ra hóa đơn kê trên BCT tháng đó tức là dựa vào ngày hạch toán. Em muốn biết là cái này cài đặt như nào ạ, vì công ty mới em thực hiện các thao tác trên nhưng ko ra được kết quả như cũ. Cảm ơn mn!
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy