Công ty mình làm theo PP kiểm kê định kỳ. khi mua NVL sẽ tập hợp vào TK 611. Xuất NVL để sx sẽ từ 611-> 154. Sp hoàn thành sẽ từ 154 -> 631(thành phẩm).
Nhưng khi mình hạch toán vậy, phần mềm báo TK thành phẩm không đúng (khác Nợ TK 15x/ có TK154) và không thể tính được giá thành.
Bây giờ mình muốn tính được giá thành mà vẫn giữ nguyên bút toán thì phải làm ntn? mong đc misa giúp đỡ
Nhưng khi mình hạch toán vậy, phần mềm báo TK thành phẩm không đúng (khác Nợ TK 15x/ có TK154) và không thể tính được giá thành.
Bây giờ mình muốn tính được giá thành mà vẫn giữ nguyên bút toán thì phải làm ntn? mong đc misa giúp đỡ
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy