Chào Misa,
Cho mình hỏi nghiệp vụ: Công ty mình có bán tài sản cho bên thuê tài chính, sau đó thuê lại. Hàng kỳ phát sinh khoản trả gốc và lãi thuê, có cả thuế GTGT được khấu trừ tách riêng, bên mình chuyển trả bằng TGNH.
Mình hạch toán vào chi khác trong phần Ngân hàng như ảnh đính kèm có đúng...