Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Ghi nhận tài sản cố định tạm thời

    E chỉ thấy bên tài liệu misa có hướng dẫn quy trình hạch toán nghiệp vụ chủ đầu tư, nhưng bên đơn vị e ko phải chủ đầu tư mà nhận tài sản bàn giao từ chủ đầu tư
  2. T

    Ghi nhận tài sản cố định tạm thời

    Da cho e hỏi đơn vị e là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc BYT có công trình xây dựng giai đoạn 1 (Do Ban QLDA Bộ y tế làm chủ đầu tư) đã bàn giao đưa vào sử dụng nhưng chưa quyết toán thì ghi nhận tài sản tạm thời (điều 4 khoản 2 thông tư 23/2023/TT-BTC quy định), e hạch toán như vậy đúng ko...
  3. T

    Cách hạch toán khi mua CCDC giá trị lớn từ nguồn quỹ phát triển

    hiện tại đường link đang hướng dẫn về TSCĐ trên 10 triệu. E muốn hỏi tài sản dưới 10tr là CCDC khi mua từ quỹ PTHĐ thì như thế nào ạ
  4. T

    Cách hạch toán khi mua CCDC giá trị lớn từ nguồn quỹ phát triển

    Cho e hỏi: Theo thông tư 107 khi mua tài sản hình thành từ quỹ phát triển hạch toán: N 211/ C112 NVĐT: N43141/C43142 Hao mòn: N611/C214 K/c: N43142/C421 Vậy khi mua công cụ dụng cụ giá trị lớn dưới 10 triệu từ quỹ phát triển sự nghiệp hạch toán như thế nào? Em cám ơn.
  5. T

    Thanh lý TSCĐ

    Cách Hạch toán thanh lý TSCĐ hết thời gian tính hao mòn ko còn giá trị sử dụng nữa ạ
  6. T

    nhờ misa hỗ trợ!

    cho e hỏi mẫu số 09 BẢNG THANH TOÁN CHO ĐỐI TƯỢNG THỤ HƯỞNG ở phần mêm misa mimosa.net 2020 R4.3 có sẵn ko ạ hay phải tự làm tay ngoài excel Hàng tháng chi trả lương ngoài bảng lương còn phải nộp thêm mẫu 09 cho kho bạc và mẫu này thay cho mẫu danh sách chi trả cá nhân nộp ở ngân hàng phải ko ạ...
  7. T

    Nhờ misa hỗ trợ

    Thuốc nhận về nhập kho chưa xuất cuối năm vẫn còn tồn Thu phí tuyển dụng trong năm mới thu cũng chưa chi Cuối năm quyết toán 2 nguồn này phải làm như thế nào a
  8. T

    Nhờ misa hỗ trợ

    1/ Trong năm nguồn viện trợ của đơn vị e chỉ phát sinh 1 nghiệp vụ: Hạch toán nhập thuốc từ nguồn viện trợ: N152/C36622 Như vậy cuối năm để xác định 421 thì nguồn này e còn làm thêm bước hạch toán nào nữa ko a. 2/ Trong năm Nguồn phí, lệ phí chỉ phát sinh 1 nghiệp vụ Hạch toán thu phí tuyển...
  9. T

    Nhờ misa hỗ trợ

    Trong năm nguồn viện trợ của đơn vị e phát sinh 1 nghiệp vụ: Nhập thuốc từ nguồn viện trợ: N152/C36622 cuối năm chưa xuất, vậy có nghiệp vụ k/c không a 2/ Nguồn phí, lệ phí Thu phí tuyển dụng: N1111/C3373; N014 .Trong năm chỉ phát sinh 1 nghiệp vụ Cuối năm k/c? E cám ơn a
  10. T

    Bảng CĐ số phát sinh

    ch xem giúp e bảng cân đối số phát sinh có vấn đề gì không ổn không ạ. sau khi xác định KQHĐKD trên TK 014 còn dư 530.521.033 đ = TK3373 Như vậy số tiền này mình trích quỹ theo qdinh phải ko ạ? và hạch toán như thế nào để TK014 hết ạ (vì đơn vị em dự định là trích các quỹ hết không để lại tiền)...
  11. T

    Tiểu mục thuế

    trong phần mêm misa vào gõ UNC để nộp thuế khi chọn phần mục , tiểu mục ko có TM 2850, e chỉ thấy TM từ loại 6 đến loại 9.
  12. T

    Tiểu mục thuế

    Cho em hỏi khi nộp thuế môn bài, thuế TNDN trong phần mêm mình chọn tiểu mục 7756 đúng ko a?
  13. T

    Hỏi về TK 014

    Cho em hỏi nghiệp vụ nộp tiền chậm nộp thuế TNDN: N8118/ C111 (chi từ nguồn phí để lại), nghiệp vụ: ghi thu-ghi chi, cấp phát: ghi thu-ghi chi/không chọn? và có sinh hạch toán đồng thời Tk014? E thấy trên bảng cân đối số phát sinh sau khi xác định KQHĐKD TK4218 có số dư Nợ= số tiền nộp phạt...
  14. T

    Hỏi về TK 014

    Như vậy theo thông tư 107: Nguồn ngân sách: TK 614=514 thì cuối năm khi xác định KQHĐKD không có thặng dư 421=0, và cuối năm chỉ theo dõi trên TK 008 (theo quy định từ Nguồn NSNN cấp mà mình chi thu nhập tăng thêm với trích quỹ hợp lý)? Nguồn phí, lệ phí để lại TK 614=514 thì cuối năm khi xác...
  15. T

    Hỏi về thanh toán nội bộ

    Cho e hỏi: Tạm chi bổ sung thu nhập từ nguồn phí để lại: N1371/C334 :50tr; Chi bổ sung thu nhập: N334/C112: 50tr có ghi đồng thời nghiệp vụ C014: 50tr hay không? Cuối năm k/c thặng dư: N421/C4313 ; N4313/C1371 E cám ơn a.
  16. T

    Hỏi về TK 014

    Các khoản chi liên quan đến nguồn phí, lệ phí. như vậy TK 014 trong quyết toán > hơn TK614, TK514. Trên bảng cân đối số phát sinh TK 014 chi nhiều hơn TK 614. Cho e hỏi TK 014: nguồn phí được khấu trừ để lại đóng vai trò như thế nào trong quyết toán (thể hiện số kinh phí còn lại của đơn vị sau...
  17. T

    Hỏi về thanh toán nội bộ

    Có nghĩa là trong năm 2018 định khoản: N614/C338; ĐT: C014 (thể hiện đã thu và đã chi nhưng chưa chi trên TK tiền gửi) Sang năm 2019 mình chi : Nợ 338/ Có 112.
  18. T

    Hỏi về TK 014

    Cho e hỏi TK 014: nguồn phí được khấu trừ để lại đóng vai trò như thế nào trong quyết toán (thể hiện số kinh phí còn lại của đơn vị sau khi chi, số kinh phí này có liên quan gì đến thặng dư/thâm hụt để trích quỹ hay không) Hiện tại theo hướng dẫn Phí, lệ phí khi phát sinh 614 thì phải ghi có 014...
  19. T

    Hỏi về thanh toán nội bộ

    Theo hướng dẫn Phí, lệ phí khi sinh 614 thì phải ghi có 014 tương ứng. Như vậy thì còn thiếu tháng 12/2018 e chưa chi bồi dưỡng GĐV cho cán bộ và để sang năm 2019 chi thì em phải định khoản như thế nào. Nhờ chị hướng dẫn giúp e. E cám ơn a.
  20. T

    Hỏi về thanh toán nội bộ

    Cho e hỏi Cuối năm đơn vị em chưa chi kịp chi phí Bồi dưỡng giám định viên (khoản chi đơn vị thu và được chi lại 100%) cho cán bộ nên e treo ở TK phải trả cho cán bộ để đầu năm sau trả : N614/C336 hay N614/C338 (trong trường hợp này khi em treo ở 614 e ko ghi đồng thời C014 vì chưa chi như vậy...
Top