Cho e hỏi , cty e vừa sửa sổ sách để quyết toán. Sau khi quyết toán thì số dư cuối kỳ 2018 chuyển sang 2019 khác với số dư e đã chuyển hồi đầu năm. Bây giờ thì e muốn sửa số dư đầu kỳ 2019 nhưng ko muốn ảnh hưởng đến những nghiệp vụ đã phát sinh trong năm đã hạch toán thì làm như thế nào ạ??
Nếu bên ngân hàng thanh toán luôn tiền xe, mỗi tháng cty chỉ trả gốc & lãi cho ngân hàng thì em hạch toán ntn ạ? Nếu lúc vay Là N112/C341 , Khi thanh toán tiền xe là N331/C112 nhưng phần Có 112 ko có Ủy nhiệm chi thì có sao ko ạ?
Đầu năm đến giờ em định khoản TK ngân hàng thì chỉ có 1 TK ngân hàng của cty mở nào h (TK 1121), gần cuối năm cty e mới mở thêm 1 tk ngân hàng khác để vay , vậy bây giờ e nên mở thêm TK con hay chỉ thêm cần thêm số TK của ngân hàng mới mở ạ???