Thưa quý khách hàng,
Quý khách hàng vui lòng cho biết đang hỏi cho chế độ kế toán năm 2017 hay 2018, nếu là năm 2018 thì khoản tiền chi thù lao khách mời này là chi từ nguồn thu được khấu trừ để lại đơn vị hay là nguồn thu dịch vụ để MISA có căn cứ tư vấn cho đơn vị nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp...
Thưa anh/chị,
Để việc hạch toán đáp ứng được các yêu cầu về báo cáo liên quan, anh/chị vui lòng cung cấp thông tin liên hệ để MISA gọi lại trao đổi và có những hướng dẫn cụ thể nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
Thưa chị,
Do là Hóa đơn GTGT đầu vào nên chị hạch toán Nợ TK 331, Nợ TK 133/Có TK 1388(bằng giá trị xuất kho hộ), Có TK 711 phần giá trị trên hóa đơn lớn hơn giá trị xuất kho nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!
Thưa chị,
Khi nào có sự thay đổi từ TK 2412 sang TK 154 hoặc 64 thì trên chứng từ Tính khấu hao của kỳ đó, chị vào tab 2. Phân bổ, chọn lại TK cần phân bổ, khai báo lại tỉ lệ phân bổ nếu muốn==> Cất==> Các kỳ tiếp theo phần mềm tự ghi nhớ và phân bổ theo sự thay đổi này.
Trân trọng cảm ơn sự...
Thưa anh/chị,
Anh/chị vui lòng nói rõ các nghiệp vụ liên quan tới thu - chi Đảng phí để MISA có căn cứ hạch toán nhé. Nếu khoản thu hộ chi hộ thì chỉ cần sử dụng TK 138 hoặc 338 để phản ánh, nếu là khoản thu phí lệ phí được khấu trừ để lại đơn vị thì sẽ sử dụng cặp TK 514, 614 và phản ánh tạm...
Thưa chị,
Nhà nước cho đơn vị chị thuê đất hay chị thuê lại đất của đối tượng khác? Theo em được biết thì Nhà nước sẽ không cấp Hóa đơn tài chính, còn nếu chị thuê lại từ đơn vị khác thì đơn vi đó mới cấp Hóa đơn tài chính nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!
Thưa chị,
Chị vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau, lưu ý tích ô Tạo mới từ dữ liệu năm trước và chọn tới dữ liệu năm trước là năm 2017 sau đó nhấn Tiếp tục
http://help.bamboo2017.misa.vn/2_bdsd_tao_dlkt_moi.htm
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!
Thưa chị,
Vậy trường hợp này chị ghi nhận Nợ TK 331/Có TK 1388 để giảm công nợ phải trả nhà cung cấp theo giá trị hàng đã xuất cho Khuyến mại nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của anh/chị!
Thưa chị Hằng Nga,
Chị vui lòng mô tả cụ thể hơn vấn đề này được không ạ? Nội dung" Mình thiết lập phân bổ qua TK 2412, sau khi xây dựng xong lại thiết lập lại và đẩy và chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ" nghĩa là như thế nào để MISA có căn cứ tư vấn cụ thể nhé.
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác...
Thưa chị,
Trường hợp này chị nên hỏi cơ quan thuế chủ quản để được hướng dẫn đúng đắn nhé. Chị tham khảo câu trả lời của 1 chi cục thuế với câu hỏi tương tự theo link:
http://baochinhphu.vn/Doanh-nghiep-Co-quan-chuc-nang/Quyen-su-dung-dat-co-duoc-trich-khau-hao/238453.vgp
Chúc chị sức khỏe và...
Thưa chị Mai
Trường hợp này của chị giống của chị Nhung được viết ở bài bên trên. Do vậy, khi xuất hàng của đơn vị đi chị hạch toán Nợ 1388/ Có TK 156 có giá trị ( vì khi nhập hàng có đơn giá). Khi nhâp hàng Nhà cung cấp chuyển cho chị vẫn vào Kho/ Nhập kho làm chứng từ nhập kho hạch toán Nợ...
Thưa chị,
Đối với vấn đề này chị vui lòng copy link bài viết rồi gửi mail vào hòm thư [email protected] đồng thời cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây để MISA vào hỗ trợ nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!
Thưa chị,
Đối với vấn đề này chị vui lòng copy link bài viết rồi gửi mail vào hòm thư [email protected] đồng thời cung cấp ID và Pass của phần mềm được cài đặt Tại đây để MISA vào hỗ trợ nhé!
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của chị!
Thưa anh/chị,
Về cách lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, anh/chị có thể tham khảo hướng dẫn sau:
http://ketoanthienung.vn/cach-lam-bao-cao-tinh-hinh-su-dung-hoa-don-theo-thang-quy.htm
Như vậy, theo hướng dẫn anh/chị phải kê từ số 01 đến 100 nhé (hình minh họa)
Trân trọng cảm ơn sự hợp tác...
Thưa anh/chị,
Trường hợp này anh/chị có thể sử dụng Mã thống kê (vào Danh mục\Khác\Mã thống kê) để khai báo. Khi nhập chứng từ chi phí liên quan thì chọn mã thống kê này. Muốn tổng hợp các chi phí liên quan mã thống kê, anh/chị có thể vào tìm kiếm, tìm theo mã thống kê hoặc xem trong Báo...