Kết quả tìm kiếm

  1. VNA111

    Bù trừ công nợ theo công trình

    Mấy bạn này có lẽ cần xem lại lý thuyết hết, Dù là TT200 hay TT133 kế toán đều phân công nợ cơ bản thành phải thu khách hàng với đối tượng là khách hàng, dùng TK 131 để ghi chép và phải trả nhà cung cấp với đối tượng là nhà cung cấp, dùng TK 331 để ghi chép. Nếu 1 đối tượng vừa là khách hàng vừa...
  2. VNA111

    Hỏi về hàng nhập không qua kho

    Chào bạn, Phải thử mới biết được. Cụ thể tình huống của bạn theo mình có thể chọn PP tính giá thành giản đơn hoặc theo đơn đặt hàng. Bạn chọn kỳ tính giá thành cho sản phẩm theo PP tính sau đó nhập thử bút toán mua vật tư và vào tính giá thành theo bút toán 154/331 của bạn, nếu chi phí vừa nhập...
  3. VNA111

    Hỏi về hàng nhập không qua kho

    Chào bạn, Ca này của bạn khá là hài hươc... Khi bạn tính giá thành kiểu công trình, theo như trước mình làm ghi nhận giá vốn cần nghiệm thu công trình chứ không nhập kho được (cũng khá lâu không làm giá thành không biết giờ MS có gì khác không). Và việc ghi nhận doanh thu và gía vốn không đi...
  4. VNA111

    Cách theo dõi TK 3388 theo đối tượng nhà cung cấp

    Chào bạn, 1. Mua hàng từ NCC A, NCC B đã chi hộ khoản này. Đây là tình huống gốc của bạn. Theo mình thì đây phải là 2 nghiệp vụ rõ ràng. 1.1. NCC B đã chi hộ, khi đó bút toán chi hộ phải được phản ánh rồi, bạn đang bí vì không có cơ sở cụ thể để ghi chép nghiệp vụ ngày nên muốn gộp vào chứng từ...
  5. VNA111

    Thuê xưởng sản xuất

    Chào các bạn, Nghe có vẻ không được ổn lắm. 1. Ngọc Mai ĐT thuê nhà từ từ tháng 8 (phát sinh chi phí) nên tháng 8 cần phân bổ là đúng. 2. Nên phân bổ thế nào, đấy là điều bạn ấy đang khúc mắc, theo mình thì có thể có các giả định sau: 2.1. Chi phí được ghi nhận là chi phí sản xuất kỳ hiên tại để...
  6. VNA111

    Cách theo dõi TK 3388 theo đối tượng nhà cung cấp

    Chán thật. Vừa cẩu thả vừa vô lý. Bút toán phản ánh chứng từ mua hàng của nhà cung cấp A thì liên quan gì đến nhà cung cấp B mà bạn hướng dẫn người ta ghi chép như vậy nhỉ.
  7. VNA111

    Ghi nhận doanh thu

    Chào bạn, Tình huống của bạn khoai phết đấy, không biết trục trặc của bạn là gì... 1. Nếu BCTC 2017 của bạn là báo cáo thuế và được lập lại do ghi nhận trên, việc ghi nhận doanh thu 21/12/2017 sẽ dẫn đến tăng doanh thu trên B02-DN kỳ 2017, nhiều khả năng thuế TNDN phải nộp tăng theo lúc đó ngoài...
  8. VNA111

    Hóa đơn điện tử MeInvoice

    Chào bạn, Dùng cách này rất nguy hiểm bạn ơi. Khi bạn phát hành hóa đơn điện tử mà thu hồi thì bắt buộc phải có chữ ký trên BB thu hồi của khách hàng, ít còn được chứ bạn hủy nhiều phịa mãi tên khách hàng cá nhân lộ ngay, còn không thì làm gì có khách mua hàng mà ký BB. Trường hợp nữa là ngày n...
  9. VNA111

    Xử lý số tiền nộp thuế không bằng số thuế phải nộp trên tờ khai

    Chào bạn, Bạn băn khoăn là đúng rồi. Vấn đề chính là bạn đang nộp thuế thừa, có dám đòi lại của ông Nhà nước không thì không biết!? Kê khai theo tờ khai nhập khẩu là đúng bạn ạ, bạn cũng chỉ có nghĩa vụ phải nộp đúng số theo tờ khai nhập khẩu thôi mà. Sau khi nộp cũng được khấu trừ luôn. Nếu bạn...
  10. VNA111

    Nộp thừa BHXH, BHYT, BHTN

    Chào các bạn, Sao phải hạch toán ngược hả bạn. Cụ thể nếu số dư nợ TK338x (nộp thừa) ngày đầu năm = 9tr Tháng 10 phát sinh: Nợ TK334,6xx =42 tr Có TK338x =42tr Sau đó nộp tiền Nợ TK 338x =32tr Có TK1121 32tr Khi đó TK338x về 0 còn phải xử lý bút toán gì nữa. Trân trọng.
  11. VNA111

    Lệnh sản xuất

    Chán vãi, nhức nhối quá. Sao MS cứ để phần mềm của mình có những xử lý kiểu ngô nghê kiểu vậy mãi thế nhỉ? Khi đưa 1 mã hàng vào kho để hạch toán, ít nhất cũng phải tôn trọng một chức danh có tên là Thủ kho ở mức tối thiểu, mình mà là Thủ kho thì nhìn cách hạch toán của Kế toán kiểu này thì xin...
  12. VNA111

    VẤN ĐỀ CẢI TẠO NHÀ XƯỞNG

    Chào các bạn, Hướng dẫn lại thiếu rồi. Cần phải ghi tăng TSCĐ để tính khấu hao nữa chứ (phân hệ TSCĐ). Lưu ý bạn tý: khi ghi tăng bạn cần chú ý nguyên giá của TSCĐ, do thông tin của bạn không rõ ràng lắm nên mình không biết hồ sơ đã đủ chưa. Bạn cần có Hồ sơ quyết toán việc cải tạo hoặc Quyết...
  13. VNA111

    Cách ghi tăng TSCĐ khi mua sắm trang bị thêm.

    Ý mình là bạn tập hợp chi phí nâng cấp (Nợ TK241/Có TK331) sau đó ghi tăng nguyên giá (Nợ TK 211/Có TK241) thì đúng quy định hơn và quan trọng là hóa đơn chi phí của bạn được hạch toán đủ trên 1 chứng từ. Bạn đánh giá lại TSCĐ bàng bút toán Nợ TK 211/Có TK241 có lẽ hợp lý hơn. Trân trọng.
  14. VNA111

    Cách ghi tăng TSCĐ khi mua sắm trang bị thêm.

    Mình nhầm, ảnh không phải của bạn. Hơi lạ đấy, Bạn thử xem xem bạn để ngày hạch toán là ngày nào và bảng kê gọi ra có nằm trong khoảng ngày đấy không. Nếu Bảng kê gọi ra nằm trong khoảng ngày hạch toán mà không có thì bó tay thật. Xem kỹ lại thì bạn sửa chữa nâng cấp TSCĐ chứ không đánh giá lại...
  15. VNA111

    sổ kho lệch với sổ cái

    Chào bạn, Bạn phải tìm được chứng từ không phù hợp mới xem nó sai thế nào và xử lý được. Bạn dùng báo cáo đối chiếu, lọc ngày tăng dần (Ví dụ từ 01/01/2017 đến 31/03/2017 lần 1 nếu không chênh lọc tiếp từ 01/04/2017 đến 03/06/2017...) sẽ thấy bị lệch chứng từ nào, sau đó tính tiếp. Trân trọng.
  16. VNA111

    Cách ghi tăng TSCĐ khi mua sắm trang bị thêm.

    Chào bạn, Bạn không khai số HĐ sao nó lên BK được. Trân trọng
  17. VNA111

    hach toan tien gia cong cua chi nhanh hach toan phu thuoc khac tỉnh

    Chào bạn, 1. Về cách hạch toán, bạn tìm Thông tư 200, xem cách hạch toán tài khoản 136. 2. Về thao tác với MS, bạn cứ chọn giao diện thử làm theo ý mình sau khi có bút toán. Nếu không thao tác được quay lại đây nhiều người trợ giúp lắm. Chúc bạn thành công.
  18. VNA111

    Tài khoản 344 trong Misa.SME.NET.2017

    chán nhỉ, lại nửa Việt nửa Mỹ tiếp!?
  19. VNA111

    hạch toán hàng nhập khẩu

    Chào bạn, Vấn đề của bạn vì còn liên quan đến việc xác định tỷ giá hạch toán khi ghi chép nghiệp vụ nên lần trước mình chỉ góp ý chung chung như vậy. Theo Luật Kế toán Việt Nam, đồng tiền dùng để hạch toán phải là đồng (VND), nếu bạn hạch toán như hướng dẫn thì TK 156 mình không chắc nhưng TK...
  20. VNA111

    [Các vấn đề với SME 2017 cần được giải quyết sớm]

    Chào các bạn, Mình có vài góp ý như sau: SME 2017 gốc là phần mềm kế toán, mình đã theo nó từ SME 2009 đến giờ nên cảm thấy chán vì PM đang bị biến tướng đi nhiều quá. 1. Với MS, các bạn nên nhất quán hơn trong việc phát triển phần mềm, ví dụ nếu là PM kế toán thì nên chỉ đặt ra các phân hệ Kế...
Top