Nội dung mới nhất bởi Hằng Ni

  1. H

    Chị cho e hỏi. Đơn vị e thu dịch vụ khám chữa bệnh. Khi thu xuất hóa : Nợ 1111, 1121/Có 531 Khi...

    Chị cho e hỏi. Đơn vị e thu dịch vụ khám chữa bệnh. Khi thu xuất hóa : Nợ 1111, 1121/Có 531 Khi chi Nợ 632,642/ Có 1111,1121. Cuối kỳ kết chuyển thặng dư sang 421. Nhưng khi quyết toán đơn vị chủ quản yêu cầu theo dõi đồng thời TK 018. Như vậy là đúng hay sai?
  2. H

    In hóa đơn bán hàng kèm bảng kê hàng hóa, dịch vụ

    Anh chị cho e hỏi. Năm 2017 đơn vị e được phòng tài chính tạm ứng kinh phí không thường xuyên bằng tiền gửi. Đơn vị e đã chi hết ( theo dõi ở Tài khoản 336 và 661). Sang năm 2018 phòng tài chính ra quyết định cấp dự toán. Vậy e hạch toán như thế nào ạ?
  3. H

    Nhận kinh phí tiền gửi từ cấp trên

    E cảm ơn chị nhiều ạ.
  4. H

    Nhận kinh phí tiền gửi từ cấp trên

    Anh, chị cho e hỏi. Đơn vị e có nhận kinh phí từ chi cục an toàn thực phẩm bằng tiền gửi. Tiểu mục 7049: 5.000.000, 6702: 10.000.000. Em hạch toán Nợ 112/ Có 3378 Khi chi hạch toán: Nợ 3378/ Có 112 Khi nộp trả về chi cục: Nợ 3378/ Có 112 Hạch toán vậy có đúng k? Anh, chị giúp e với ạ.
  5. H

    VỀ BÁO CÁO QUYẾT TOÁN 2018

    Xin chào anh, chị Misa. Anh, chị cho mình hỏi: 1 . Đơn vị mình là đơn vị sự nghiệp k có nguồn thu. Cuối năm sau khi chi hết các khoản chi phí còn lại một phần tiết kiệm thực hiện chi tăng thu nhập CBVC. Mình định khoản: Nợ 131/Có 5111: 15.000.000 đồng. đồng thời có: 008212: 15.000.000...
Top