Về thanh toán tạm ứng

Xin cho mình hỏi như đơn vị có nhân viên tạm ứng tiền đi công tác.

Ví dụ: Tạm ứng 5.000.000đ (định khoản Nợ 141 có 1111), sau khi đi công tác xong về thanh toán tạm ứng ( Phần này mình chia làm 2 phần)
- Phần 1: Lên phiếu chi để thanh toán tạm ứng 4.800.000đ (Lên phiếu chi định khoản Nợ, có như thế nào?)
- Phần 2: Lên phiếu chi để thanh toán tạm ứng 5.500.000đ (Lên phiếu chi định khoản Nợ, có như thế nào?)
* Khi thanh toán có kèm theo giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (Mẫu C 43-BB)
Xin cảm ơn nhiều
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

vy Hương

New Member
xin cho tôi hỏi ạ! tháng 3 tôi có \ hạch toán chương 805 341 6301 156.000; 810 041 6001: 5317780 đến ngày 7/4/2018 tôi điều chỉnh lại chương 805 341 6302: 156.000 ; 810 011 6001: 5317.780vậy tôi phải làm thế nào để lên báo cáo ạ
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng!
Quý khách cho biết nghiệp vụ điều chỉnh này là điều chỉnh thực chi hay tạm ứng vậy ạ.
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy

Trần Yến Chi

Moderator
Thành viên BQT
Nhân viên MISA
Thưa Quý khách hàng!
Quý khách vào chứng từ nghiệp vụ khác lập bút toán điều chỉnh bằng cách hạch toán Có 008 thực chi âm tiền ở chương khoản cần điều chỉnh giảm và dương tiền ở chương khoản cần điều chỉnh tăng nhé.
Trân trọng cảm ơn!
 
Học thêm kiến thức tại: AMIS Blog | MISA Academy
Top