ad cho mình hỏi, năm 2019 mình hạch toán các khoản thu khác vào tk 531, cuối năm còn thặng dư. Năm nay mình muốn chuyển sang hạch toán vào TK 338, thì làm thế nào hợp lí để k ảnh hưởng tới báo cáo năm ạ
e bên đơn vị sự nghiệp giáo dục
ở khoản thu khác, khi e nộp tiền vào ngân hàng ĐK N1111/C531 , N1121/C 1111
Khi rút tiền mặt tại ngân hàng ĐK N 1111/C 1121, xong chi TM N642/C 1111
ae xem giúp e có đúng k ạ
Tháng 9/2017, e có chuyển lương cho NV từ nguồn bán trú không còn tiền, nhưng do các nguồn khác vẫn còn tiền nên ngân hàng vẫn chuyển dc, lên bảng cân đối bị âm, e làm cách nào để khắc phục ạ.
khi chuyển bảo hiểm....vào tiện ích e ĐK N614/C332 ; đồng thời sang bên hạch toán đồng thời N3373/C514 thì e định khoản ở đâu, trên phần mềm không thấy hiện