Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Số dư đầu kỳ

    Nhập số dư đầu kỳ của Tk 242 lên phần mềm Misa thì nhập chi tiết theo từng loại chi phí trả trước thì nhập như thế nào
  2. T

    Giá vốn

    Công ty em là công ty dịch vụ. và em sài phần mềm Misa gói standard vậy em phải hạch toán giá vốn vào phân hệ nào và hạch toán như thế nào ạ
  3. T

    Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

    Mình làm BCTC trên sổ Tài chính hay sổ quản trị. hai sổ của mính số liệu khác nhau ạ. vậy phải xử lý như thế nào ạ. Kt củ nghỉ nên rối quá
  4. T

    Giá vốn

    Cty mình sài Misa R23 gói Standar. Sao phân hệ bán hàng không thấy phần "Giá vốn" Cty kinh doanh dịch vụ nên tính giá vốn dịch vụ như thế nào ạ
  5. T

    Xử lý số dư

    Mấy anh chị tư vấn giúp em ạ. Tháng 11. KH nộp tiền đặt trước tiền đấu giá TS: Nợ 112/ có 344: 44.161.610 Nhưng số tiền thực nộp là: 44.161.609 Tháng 12,Chuyển tiền trúng đấu giá cho bên gửi TS đấu giá nhận là: Nợ 344/ có 112: 44.161.609 Vậy, TK 344 vẫn còn dư 1 đồng phải xử lý như thế nào ạ
  6. T

    TRẢ LẠI TIỀN CHO KH

    Công ty mình thu tiền dịch vụ của KH bằng TGNH. Tháng sau phát hiện thu thừa tiền. Và trả lại tiền thừa cho KH bằng Tiền mặt. Như vậy mình phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ
  7. T

    Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

    Xin tư vấn cho em về " Sổ tài chính" và " Sổ quản trị" . Chưa hiểu rõ lắm. Nó có ảnh hưởng gì với nhau ko?
  8. T

    Chi phí trả trước

    Công ty em mua công cụ dụng cụ tháng 4, tháng 5, tháng 6. Kế toán hạch toán vào vào TK242 (có lúc hạch toán vào TK6423) nhưng đến nay vẫn chưa phân bổ TK242. Phân hệ công cụ dụng cụ thì bị ẩn (cty em sài sử dụng phần mềm Misa gói Standard). Vậy bây giờ em phải xử lý như thế nào ạ (Cty mới thành...
Top