Kết quả tìm kiếm

  1. T

    Số dư đầu kỳ

    Nhập số dư đầu kỳ của Tk 242 lên phần mềm Misa thì nhập chi tiết theo từng loại chi phí trả trước thì nhập như thế nào
  2. T

    Giá vốn

    công ty mình là công ty dịch vụ bán đấu giá tài sản Bán dịch vụ theo từng Hợp đồng dịch vụ bán đấu giá tài sản Hoàn thành 1 Họp đồng dịch vụ bán đấu giá TS: Nợ 1121/ Có 5113; có 333 Vậy mình hạch toán Giá vốn như thế nào? và đưa vào phân hệ nào
  3. T

    Giá vốn

    Công ty em là công ty dịch vụ. và em sài phần mềm Misa gói standard vậy em phải hạch toán giá vốn vào phân hệ nào và hạch toán như thế nào ạ
  4. T

    Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

    Công ty đấu giá Quốc Dân Phú Lợi, TP TDM, Bình Dương ĐT: 0982919369
  5. T

    Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

    không biết chị kt củ lấy đâu ra hóa đơn mua tủ lạnh mà cty không có mua thì làm sao hạch toán đc
  6. T

    Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

    Nhờ bạn tư vấn dùm mình chút nhé Cty mình kê khai thuế. Có những hóa đơn không thuộc chi của cty nhưng vẫn đưa vào để đc khấu trừ thuế thì khi hạch toán vào chứng từ kế toán để khớp với số tiền thuế 133 mà không ảnh hưởng đến TK111 thì phải hạch toán như thế náo ạ. Mình mới bắt đầu làm KT nên...
  7. T

    Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

    Mình làm BCTC trên sổ Tài chính hay sổ quản trị. hai sổ của mính số liệu khác nhau ạ. vậy phải xử lý như thế nào ạ. Kt củ nghỉ nên rối quá
  8. T

    Giá vốn

    Cty mình sài Misa R23 gói Standar. Sao phân hệ bán hàng không thấy phần "Giá vốn" Cty kinh doanh dịch vụ nên tính giá vốn dịch vụ như thế nào ạ
  9. T

    Xử lý số dư

    Sửa như vậy không khóp với giấy nộp tiền mà KH nộp vào. Có chứng từ của NH sao sửa đc
  10. T

    Xử lý số dư

    Mấy anh chị tư vấn giúp em ạ. Tháng 11. KH nộp tiền đặt trước tiền đấu giá TS: Nợ 112/ có 344: 44.161.610 Nhưng số tiền thực nộp là: 44.161.609 Tháng 12,Chuyển tiền trúng đấu giá cho bên gửi TS đấu giá nhận là: Nợ 344/ có 112: 44.161.609 Vậy, TK 344 vẫn còn dư 1 đồng phải xử lý như thế nào ạ
  11. T

    TRẢ LẠI TIỀN CHO KH

    Công ty mình thu tiền dịch vụ của KH bằng TGNH. Tháng sau phát hiện thu thừa tiền. Và trả lại tiền thừa cho KH bằng Tiền mặt. Như vậy mình phải hạch toán như thế nào cho đúng ạ
  12. T

    Sổ quản trị và sổ tài chính Misa

    Xin tư vấn cho em về " Sổ tài chính" và " Sổ quản trị" . Chưa hiểu rõ lắm. Nó có ảnh hưởng gì với nhau ko?
  13. T

    Chi phí trả trước

    Phần mềm Misa không có TK 3386 mà có TK3388 Tháng 6 đấu giá, nhận tiền dịch vụ =TM chị kế toán củ hạch toán: Nợ 111/ có 5113 Giờ tháng 7 xuất hóa đơn thì em vào Tổng hợp/ chứng tù nghiệp vụ khác hạch toán phản ánh phần thuế : Nợ 5113/ có 333 được ko ạ Chiết khấu thì mình đưa vào TK 6418/ có 111...
  14. T

    Chi phí trả trước

    Chị có thể giúp em vấn đề này đc ko ạ, hạch toán lên Misa Công ty em kinh doanh lĩnh vực đấu giá tài sản Nhận tiền đặt trước của Khách hành tham gia đấu giá = TGNH; 100 triệu Đấu giá xong, Công ty tính tiền thù lao dịch vụ (đó là doanh thu dịch vụ) trừ trực tiếp từ tiền đặt trước của KH trúng...
  15. T

    Chi phí trả trước

    Chị kế toán chỉ tích chọn phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Mua hàng, Bán hàng, Quản lý hóa đơn, Tổng hợp thôi ạ. Mua máy vi tính để bàn, máy in: Nợ 242/ có 111: 13.000.000 Mua bàn ghế văn phòng: Nợ 6423/ có 111
  16. T

    Chi phí trả trước

    Công ty em mua công cụ dụng cụ tháng 4, tháng 5, tháng 6. Kế toán hạch toán vào vào TK242 (có lúc hạch toán vào TK6423) nhưng đến nay vẫn chưa phân bổ TK242. Phân hệ công cụ dụng cụ thì bị ẩn (cty em sài sử dụng phần mềm Misa gói Standard). Vậy bây giờ em phải xử lý như thế nào ạ (Cty mới thành...
Top