Vấn đề:
Cột đối tượng THCP, công trình,... trên chứng từ tính khấu hao TSCĐ bị mờ, kế toán không chọn được sang đối tượng THCP hay công trình khác.
Ví dụ: Cột công trình đang để CT01, kế toán muốn chuyển lại sang công trình CT02 nhưng cột công trình bị mờ, không chon lại được
Nguyên nhân...
Vấn đề:
Ghi tăng CCDC hàng loạt phần mềm báo: "Số lượng phải bằng tổng số lượng ở các đơn vị sử dụng"
Nguyên nhân:
Do số lượng của từng mã CCDC dưới tab đơn vị sử dụng chưa khớp với số lượng CCDC đã khai báo
Khắc phục:
Anh\chị tích chuột lần lượt vào từng mã CCDC phía...
Vấn đề 1: Đơn vị chưa biết cách xuất khẩu và nộp báo cáo tài chính (BCTC) cho Kho bạc nhà nước (KBNN) từ phần mềm MISA Mimosa.NET 2019
➤ Giải pháp: Xem hướng dẫn chi tiết Tại đây
Vấn đề 2: Khi Lãnh đạo đăng nhập vào trang Tổng kế toán để phê duyệt BCTC thì cảnh báo Không tìm thấy chứng thư số...
Để kiểm tra tính đúng đắn của bảng cân đối số phát sinh, Anh\chị làm như sau:
--- Bước 1: Anh\ chị vào Trợ giúp\ Hướng dẫn quyết toán\ Kiểm tra chứng từ,sổ sách
--- Bước 2: Tại màn hình "Hướng dẫn quyết toán cuối năm" chọn "Kiểm tra chứng từ sổ sách"
--- Bước 3: Tại màn hình "Kiểm tra...
Chào bạn Luna!
Bạn đang hỏi cho trường hợp tạm chi từ dự toán ứng trước hay trường hợp rút và chi cho các khoản dự toán được cấp trong năm?
- Nếu là tạm chi từ dự toán ứng trước, bạn tham khảo hướng dẫn của mình phía trên nhé. Nếu nguồn là nguồn ngân sách thì cấp phát bạn để dự toán, nghiệp vụ...
Chào bạn Luna,
Với nghiệp vụ tạm chi từ dự toán ứng trước bạn có thể hạch toán như sau:
- Ngày 26/12/2018 khi nhận dc dự toán bạn vào: Nghiệp vụ\ Kho bạc\ Nhận dự toán hạch toán Nợ 0093: 38 tỷ - Nguồn là nguồn được cấp.
- Khi rút dự toán về thanh toán cho các đơn vị bạn vào NGhiệp vụ\ Kho bạc \...
Kính gửi Anh Bảo Lâm!
- Nếu khoản trích quĩ đó tính vào năm 2018 trong thời gian chỉnh lý thì anh sẽ làm theo hướng dẫn tại mục II. Hạch toán trích lập các quỹ phát sinh trong năm (trên chứng từ ngày HT để 31/12/2018, ngày CT để ngày của 18/01/2019).
- Nếu khoản trích quĩ đó tính vào năm 2019...
▶ Câu 1: Năm 2019 tôi chưa hoàn thiện số liệu, sang năm 2020 tôi nhập tiếp chứng từ trên dữ liệu hiện tại có được không?
Trả lời: Phần mềm MISA cho phép nhập chứng từ của nhiều năm kế toán trên một tệp dữ liệu, Trường hợp Anh/Chị chưa hoàn thiện báo cáo năm 2019 thì NÊN nhập tiếp chứng từ năm...
Mục đích
Giúp người dùng biết cách hạch toán một số nghiệp vụ liên quan tới việc trước đây đã chi ở nguồn A sau đó được cấp hoặc thu được nguồn B, thực hiện chuyển từ nguồn A sang nguồn B
.
Hướng dẫn
Trường hợp 1: Trước đây, đơn vị đã rút và chi ở nguồn ngân sách, sau đó thu được ở nguồn thu...
Giảm chi: Là trường hợp phát sinh các khoản thu giảm chi (trong năm hoặc năm trước), những khoản chi sai, chi vượt tiêu chuẩn, định mức nhưng không được duyệt phải thu hồi.
Nghiệp vụ:
I: Giảm chi cho các khoản chi phát sinh trong năm
1. Giảm chi các khoản chi sai từ nguồn ngân sách:
- Nếu...
Nộp trả dự toán là việc đơn vị sử dụng ngân sách nộp trả kinh phí đã rút (rút tạm ứng hoặc rút thực chi) vào ngân sách nhà nước và số kinh phí này không được tiếp tục sử dụng (trả lại kho bạc và không được hồi lại số dự toán còn lại ở kho bạc).
Nghiệp vụ nộp trả dự toán có 2 trường hợp:
1. Nộp...
Mục đích: Đảm bảo số dư trên bảng đối chiếu in ra từ phần mềm khớp với số liệu đối chiếu với Kho bạc.
I . Kiểm tra báo cáo Mẫu số 01- SDKP/ĐVDT: Bảng đối chiếu dự toán kinh phí ngân sách tại Kho bạc
1. In báo cáo quý II cột số 1 "Dự toán năm trước chuyển sang" lên không đúng số liệu. Cụ...
Thưa quý khách hàng,
Do đặc thù đơn vị nên hiện tại chỉ có hướng dẫn trên thông tư, Quý khách có thế tham khảo tài liệu các nghiệp vụ hạch toán tại đây:
https://drive.google.com/open?id=1mkO-gkysrkOYmHcR9Jbv0v07o1FKnF3S
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!
Thưa quý khách hàng,
Nếu là hàng hóa Quý khách hạch toán Nợ 131\Có 156
Nếu xuất dùng cho sx Quý khách hạch toán Nợ 152\Có 156 để chuyển từ HH sang NVL
Sau đó hạch toán Nợ 154\Có 152 để chuyển qua sx
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!
Thưa quý khách hàng,
Đối với lệnh chi tiền bằng NS khi rút và chi đều phải chọn tiểu mục. Nếu khi rút Quý khách chưa biết hạch toán đến Tiểu mục nào có thể cho vào TM 7799, khi chi ra hạch toán Nợ 611/có 112 chọn đến TM tương ứng.
Trân trọng cảm ơn Quý khách hàng!
Thưa quý khách hàng,
Đối với nghiệp vụ tại đơn vị, khi mua TSCĐ quý khách đang hạch toán Nợ 211\Có 331, khi trả bằng tiền vay quý khách vào Phân hệ Tổng hợp\Chứng từ NVK hạch toán Nợ 331\Có 341.
Trân trọng cảm ơn quý khách hàng!