Đầu tiên m làm phiếu chi cho nhân viên
Khi nhân viên mua nguyên vật liệu về m làm phiếu nhập
Xong m làm chứng từ quyết toán tạm ứng nhưng không ghi sổ được
khách hàng gia công bên m đặt tiền hàng gia công
Ngày 01/09/2018 họ đặt cọc là 15.000.000
Sau khi kết thúc lô hàng thì trừ tiền vào tiền đặt cọc
thì các bước định khoản và hạch toán như thế nào hả b
b cho m hỏi là m tạm ứng cho nhân viên đi mua nguyên vật liệu
M làm phiếu chi cho nhân viên là 4.000.000
Khi mua nguyên liệu là : 3.000.000
còn thừa tiền là : 1.000.000
thì các bước hạch toán và quyết toán thì ntn hả b
B cho m hỏi khi m xuất hóa đơn GTGT thì thấy báo chênh lệch 1đ
khi m cộng lên tiền thuế thì 83775,3 => thì thấy máy báo làm tròn lên là 83776
Theo quy tắc làm tròn là >=5 mới làm tròn lên mà'
b ơi nhưng hóa đơn đấy m đã phát hành và gửi cho khách hàng.
Hóa đơn m đã xuất cho khách tháng 12 , có 1 mặt hàng m xuất bị thiếu tiền VAT . hóa đơn đấy bây giờ m xử lý thế nào hả b
B ơi , b cho m hỏi là hóa đơn điện tử m đã phát hành hóa đơn và gửi cho khách hàng. Nhưng khi xem lại thì thiếu tiền VAT của 1 mặt hàng . bây giờ hóa đơn đấy m xử lý ntn vậy.
Trên báo cáo chi tiết công nợ khách hàng phải thu m muốn thêm phần diễn giải chi tiết ở dưới bảng công nợ như sau :
Số tiền khách hàng còn nợ đến ngày :
Số tiền : bằng số
Số tiền bằng chữ :
Thêm số tài khoản
Nếu sửa được thì m vào đâu đế sửa hả b
B cho m hỏi là khi m lên lập chứng từ bán hàng xong.
Khi làm phần thanh toán , m lập phiếu thu khách hàng có tham chiếu sang chứng từ đã lập.
Khi sửa thì m làm cách nào hả b.
M muốn sửa chứng từ bán hàng thì thấy đều báo là đã lập chứng từ không sửa được. Nếu muốn sửa thì m phải xóa phiếu thu...
Cho mình hỏi là trong vòng 1 tháng bên m làm nhiều lệnh sản xuất cho 1 sản phẩm . Nhưng khi chọn kỳ tính giá thành thì m thấy báo là đã tính giá rồi .
VD : Ngày 01/10/2018 lệnh sản xuất entero là 14.560 ống
Ngày 06/10/2018 lệnh sản xuất entero là : 14.200 ống
....
Trong tháng sẽ phát...